需要调增,但不用交企业所得税

自产自销农产品当年有招待费那么汇算清缴是招待费的部分要调增交所得税吗
企业所得税年度汇算清缴,业务招待费都是要调增的吗?
老师。2023年我们业务招待费列支多了。注销时汇算清缴时进行了调增,那账面需要调增吗? 业务招待费有发票。现在公司注销。原先未分配利润只有九千。但是科长说汇算清缴调增的部分,账面也要调增。那这样未分配利润就到了59000。
汇算清缴的时候冲回24年一部分费用,调增一部分业务招待费,然后交了点所得税,怎么做账的
你好,请问抖店电商数据,财务数据报表有模板嘛。
老师,你好,我们抖店12月收入确认是5万元,但是12月收款5000元,又退款5000元,那我的收入是不是5万加5000,这个退款5000元是5万中的订单退款
个体工商户个人所得税要修改2024年年度汇算清缴时需要修改季度报表吗
想知道上一年工资多少,看借方还是贷方?
老师好 合同结算 会计科目代码是多少 我在哪里可以查到
老师,年底的会计要做哪些事情,就目前2月份
25年的成本专票,26年可以继续入账么
请问老师是谁转货款到公司银行账户就开票给谁吗?
老师,查不到原因的1197.99可以放未分配利润吗?我这个分录对吗
26年1月份申报的是税款所属期2025年12月份的个税,这个里面包含了25年的年终奖,那这个年终奖属于25年对吧,发放是1月份发放的,计提是在25年12月
招待费不是应该调增不能税前扣除的吗为什么不需要交所得税呢
因为是自产自销农产品,免企业所得税
也就是说我免得是应纳税所得额的部分是吧
是,免得是应纳税所得额的部分