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供热公司22年11月给我们开具一张取暖费发票,备注那写的是2013-2014年度取暖费,我们是计入该月还是,计入以前年度损益调整

2023-01-11 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 11:15

你好;  这个是   22年没有做账分录的话; 走以前年度损益调整   

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快账用户9957 追问 2023-01-11 11:50

还有就是物业公司自己承担的那部份取暖费,可以直接一次性入费用吗?,还是得分5个月摊

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齐红老师 解答 2023-01-11 11:54

你好;   可以分摊下的; 建议分摊的   

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快账用户9957 追问 2023-01-11 12:07

我们支付时借 预付账款 贷,其他应付款,供热公司。

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快账用户9957 追问 2023-01-11 12:09

还有就是房租,物业费一次开票包括全年的,我做账时按月摊销入账,到时申报增值税时按全年的申报,对吧,就是报所得税时按摊销的收入入账

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齐红老师 解答 2023-01-11 12:32

1 是的; 是这样来考虑的  

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你好;  这个是   22年没有做账分录的话; 走以前年度损益调整   
2023-01-11
走以前年度损益调整 最后结转至利润分配-未分配利润 
2021-07-02
借:以前年度损益调整 贷:应付账款等 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2024-01-04
你好 可以的 可以这么做的
2022-06-04
2023年三月份给他交货的话,你的成本发票就能到吧,能到的话你红冲之前的,然后再做发票,再用以前年度损益调整来做,有发票了可以抵扣企业所得税的。
2023-01-05
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