同学你好 更正申报然后选择减半
老师,我们公司个人所得税几个月没有申报,现在领发票领不了,我打电话给税管员,税管员说,可以在家补申报,去他那里就要罚款了,但是在电脑上修改所属期好像修改不了,又打电话给税务局,税务局的人说必须要税管员出单子,在税务局线下申报才行。这个要怎么处理啊
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
你好!老师,因为到现在为止我们公司账上还有8万多的进项,专管员打电话说喊我现在去改报表做未开票收入那不是我们还要确认100多万的收入啊,还有就是那不是增值税申报表和所得税申报表都要改了
老师,由于我们公司22年1月转一般纳税人,1-5月份未享受增值税加计抵减政策,专管员打电话说存在风险,说如果符合,需要去大厅改申报,如果改申报后会退税,这样的话会不会对我们公司有影响,大概退两千多,会不会来我们公司查账什么的?
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
老师,如果老板把内外帐都交给一个财务做,说明什么
老师,我们预计年收入50万,费用15万,税费5万,人工3万,怎么计算利润率,目前怎么控制成本才知道不会亏损
流动负债包括哪些科目
您好 25年中级尊享无忧课在哪看 没找到
老师季度销售货物20万出租不动产11万这个怎么交税
以前年度,开票做了收入但是没做应收账款。现在资产负债表应收是90万,实际应收是240万,现在需要新建账套,是更正财务报表,还是等以后收到款项再处理?小规模公司
预付账款确认坏账了怎么处理
老师,我这个封面买大了吗?我是按照客服推荐的尺寸买的,这个尺寸就是记账凭证纸张的尺寸呀,该怎么装订呢
房开公司,现在5月申报4月的增值税申报表附表四税额抵减明细表中第四行第二列“销售不动产预征缴纳税款”“本期发生额”时,此格是填4月实际预缴纳的3月的税款数,还是填在5月实际预缴纳的税款所属期是4月的税款数呢?
扣缴端申报个税的时候本期收入那里是填基本工资+绩效提成的总数吗?还是只填基本工资呢?
但是城建税那里不能选择减半的代码
同学你好 这个看你们有没有优惠
上个月报的时候都有优惠,这个月报的时候系统没有自动生成
同学你好 那你这个还是有的 这是报的第四季度的