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老师,您好!咨询个问题,个体工商户去年10月份开了60多万的建筑劳务费发票,发票开出是免税的,现申报增值稅填报数据是根据开出的金额填报吗,需要缴纳税款吗

2023-01-11 12:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 12:55

学员您好,是的,对的金额填报吗,需要缴所得税款的

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快账用户5295 追问 2023-01-11 12:58

那他家现在要交两笔税款是吗,增值税和个人所得税

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快账用户5295 追问 2023-01-11 12:59

但开增值税发票是开的免税发票

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齐红老师 解答 2023-01-11 13:17

学员您好,是的,对的

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齐红老师 解答 2023-01-11 13:18

发票是开的免税发票

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快账用户5295 追问 2023-01-11 13:29

那增值税应该是减免的呀,我们是适用3%税率的,应该是免征增值税的

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齐红老师 解答 2023-01-11 13:49

是的没错, 是这样的

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学员您好,是的,对的金额填报吗,需要缴所得税款的
2023-01-11
你预交需要抵扣吗?如果不需要的话,只填写附表四本期发生额。
2023-11-13
你好,首先要填写不含税的金额,然后你这个收入劳务费的话,你填在货物和劳务那一列就可以的。
2022-03-16
减免表应该是不用填写的,主表设置了公式,你填写了免税额,自动会带出应纳税额。你可以试算提交,如果系统提示你需要填写减免表,你再填写减免表。
2022-07-14
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