您好,有留底不需要结转增值税
月末不要缴纳增值税,月末结转进项留底时分录 借:应交税费 -增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项税额 下一步分录怎么写是借 应交税费-未交增值税? 这个图说不用做账 是后面分录不用写了吗?
老师,我想请问一下,年底期末应交税费-增值税期末留抵有借方余额需要结转不?
老师好,我想问下有留底,不用交增值税,年末结转增值税,怎么写分录呢
请问老师,本月有留底,增值税结转的分录怎么写?
请问老师,月末如何结转增值税? 若不用交时,有留底时又该怎么结转?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师,就是留底完,应该是8.9月份交过一次增值税,那一次要结转吗
您好,1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额:借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 结转分录的流程如上,你当时8-9月没结转,缴纳的税款是如何入账的?
不用结转,那就完全不用管是吗
是的,是这样理解的
我当时是写了一笔分录,好像没有结转
那您看下是怎么写的分录的呢。如果要结转的话。
好,我查一下
查到了,有问题再联系哈。
老师,我当时是借:应交税费未交增值税,贷:银行存款
还写了一笔,借:应交税费应交增值税转出未交增值税,贷:应交税费未交增值税
借:应交税费应交增值税转出未交增值税,贷:应交税费未交增值税 这笔不需要呢
1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额:借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税
借:应交税费应交增值税转出未交增值税,贷:应交税费未交增值税
嗯,老师,那我现在年末不用结转了是吗
你再结转下进项,销项就可以了的
好的,谢谢老师
就按您的分录结转就好了是吗
你现在就缺结转进项销项而已了的