你好 这是技术合同转让免税吗

请问老师做了技术合同备案开的免税发票,在这里选择哪个优惠事项?
请问老师,第四季度企业所得税的免税收入里做了技术合同备案的,应该在这里边选择哪一项?
老师想问一下,现在做完一月的账,发现企业所得税明细账不平的。2022第一季度是暂估了38万多企业所得税,四月交了,五月汇算清缴了,12月底计提了五十多万,余额38万,实际上应交税费应交企业所得税这里贷方余额已经在第一季度交了,现在怎么办?
老师您好,请问下企业在前三季度盈利,第四季度亏损,在第三季度时预缴了所得税,第四季度未计提所得税,按全年来看多缴了第四季度亏损*所得税税率这一部分的所得税,亏损这部分可以在财务报告附注中所得税费用项下 “会计利润与所得税费用调整过程”中计入“本期未确认可抵扣暂时性差异的影响”这一项做调整么
老师,您好!请问收到的红字发票在税务系统里发票入账标识里有一项入账用途:已入账(企业所得税税前扣除);已入账(企业所得税不扣除)应该选哪一项呢?
我们是小规模纳税人,在2025年四季度有未开票收入50000元,分录是借方:应收账款50000,贷方:主营业务收入49504.95,应交税费495.05,因为未超过30万,所以免税分录,借方:应交税费495.05,贷方:营业外收入495.05。在2026年1季度开具了这张在2025年4计入做了未开票收入的50000的发票,是普通发票,且还开了一张38750的普通发票,相当于2026年1季度全部开具了88750的普通发票,也没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢
从农民收购的鹅蛋,怎么开农产品证明
你好老师,采购的一台机器,是给境外客户的备用机,不属于出口,也不是销售有收款,这个进项一般怎么处理
老师我们公司盖了栋宾馆,宾馆设计费计入什么科目?
收取境外客户付的使用费(费用是用于客户使用我们弄模具费而收取的使用服务费),能否免税?
你好老师 26年1月份冲红25年8月份错开的增值税专用发票 这个负数发票怎么做分录进项转出
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师专管员让申报环保税,环保税是什么税?
老师你好,员工2025年度年终奖在2026年3月份发了5万,现在26年4月申报上个月的年终奖,(该员工预计26全年收入低于9万6,想按综合所得申报个税,请问5万是可以填在工资薪金里面吗?
异地经营未备案、登记事项违规、年报/公示问题 1这几项是财务来管理的吗? 2这几项有处罚代表什么,具体有什么风险,会有什么样的处罚? 3什么情况下要异地经营备案? 4什么是登记事项违规? 5年报怎么还会有公示问题呢?
老师,老公开的小规模公司,经营场所是老婆的门面,这个可以做房租费成本吗?
是的,老师
下面还有其他合适选项吗 技术转让减免的企业所得税,在季度所得税预缴申报表中作计提时,先自动调减处理;企业所得税季度申报时,填其主表第7行的“减免所得税额”与2010年1季度才增添的附表第10项“其他减免所得税额”,就能得到直接减免,如申报表不填则会有先征后退之审核麻烦。这是上海的操作 没合适选项可以选免税收入其他
老师,可以选第8项“符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税 ”吗
你好 是这个符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税 这是对的
可是显示无法保存,上边的提示是3+4-5-6-7与0的较大值
你好! 异常情况可以咨询一下税务12366帮你。