一、 付金税盘的年服务费,可以申报减免税。 二、分录是: 1、借:管理费用——办公费 贷:银行存款(或库存现金) 2、减免时,分录是: 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:管理费用——办公费(或者是借方的负数)

请问税盘维护费280,可以全额减免吗?申报时怎么操作和做分录?
请问税盘服务费280元,做了减免申报了,会计分录怎么做?
支付税控盘的服务费280元怎么做账务处理,减免税款280元怎么做账务处理
老师,买金税盘和金税盘每年的服务费是可以减免吗
去年的金税服务费280元没有申报减免,今年可以申报减免吗?申报时填当期吗?
我们给政府做文化墙这种内容是廉洁坚持以人民为中心的文化墙,可以写广告代理服务文化墙制作服务费吗,如果不可以的话是为什么呢
老师,公司用的是金蝶迷你版财务软件,发现财务报表显示研究费用,税务报表是研发费用,公司本身没有涉及到这类,是软件科目出现错误了吗,需要更正财务软件科目为研发费用吗?
老师,人家这个24年的,我直接冲销,然后25年10月份做一个正确的分录,你看这个这样操作了吗,人家就是没有计提,直接缴纳了,
老师,我们的注册资本是5800万,是小型企业还是微型企业
老师好,请问生物防火隔离带维护项目,请问开具发票项目名称要怎样填写(原有生物防火林带4.19公里,宽度30米,生物防火林带内进行除草、除灌、补植、追肥等,割除的剩余物在防火带内采用平铺的方式进行处理)
老师,在填写中华人民共和国企业清算所得申报表时的第10行,弥补以前年度亏损,这个数据是不是只包括了以前年度,不包括清算当年,比如我是2025年清算的。那这个可弥补的数据只到了2024年。不包括当年2025年的亏损额度。
企业有个工伤赔偿15万,没有给他买社保,人已离职没有报过个人所得税,对于这比赔偿款会对公支付给他个人,后面这个会计分录要怎么做?
我进项10000元的发票,得到13个点就是1300的税额,然后我卖出去20000,我得交13个点的税额2600,抵掉我的1300的税额,我得再找1300的进项税额吗
老师,我们先成立一个管理咨询公司,用管理咨询公司的名义投资成立一个实际干业务的公司,这样满了十二个月分红给管理咨询公司是不是免税
老师,跟个人租赁拖拉机带司机,是可以去税务带来*建筑服务*工程服务的发票的是吗?
好的,我们是小规模纳税人,分录也是上面这样嘛
如果是小规模纳税人,分录是: 1、支付服务费时,分录是: 借:管理费用——办公费 贷:银行存款(或库存现金) 2、减免时,分录是: 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用——办公费
好的,老师,是不是个税申报了,就要计提工资了
如果是综合申报,就是计提工资发放工资
就是去年12月工资没有发完,可以先把工资申报在12月,今年再付吗
可以,但合伙企业发放再多,不能在合伙企业列支合伙人的工资费用,对于合伙企业,分配利润,也是先分配,后计算生产经营所得的个人所得税,最多也只有在税前列支60000元/年,这个就是说的“先分后税”。
我们是劳务公司,去年开出去的票,款没有收回,就是说可以先申报个税,今年款到了再付
一、你说票开出去了,这个是很正常,先开票,后付款,在实务中常见。 二、你说的个税,一个是综合所得的个人所得税,以及涉及生产经营所得的个人所得税。是两个个税,不知你说的先申报个税,指哪一个
个人的综合所得的个人所得税
没有发放,造了工资表,也是可以挂欠发的工资,按月申报工资的。
去年之前月没有申报,可以一起申报在12月不了
这个是按月进行申报的。如果是前期申报错误,需要到税务局进行补申报(更正申报处理)