一、 付金税盘的年服务费,可以申报减免税。 二、分录是: 1、借:管理费用——办公费 贷:银行存款(或库存现金) 2、减免时,分录是: 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:管理费用——办公费(或者是借方的负数)

请问税盘维护费280,可以全额减免吗?申报时怎么操作和做分录?
请问税盘服务费280元,做了减免申报了,会计分录怎么做?
支付税控盘的服务费280元怎么做账务处理,减免税款280元怎么做账务处理
老师,买金税盘和金税盘每年的服务费是可以减免吗
去年的金税服务费280元没有申报减免,今年可以申报减免吗?申报时填当期吗?
借应付账款100元, 贷银行存款50元, 贷应付账款50元 这里边的贷应付账款五十元可以理解为以前多付的货款吗?这次做账冲掉?
老师,4s店布置展厅物料,购买的糕点可以做办公费还是促销费
老师,勘察设计工作室当月有收入, ①是不是当月交印花税? ②印花税在电子税务局财产和行为税合并申报填表式申报吗?
个体工商户,查账征收,个人所得税率是多少
老师,17年开户,25年3月税务登记,之前有流水,怎么办,老板也不想补之前的。那我建账的时候从25年1月开始录银行数。还是从3月开始录
老师,有个问题想问下,我们是医美运营机构,我们跟很多的医美机构合作,他们提供经营场地,医生,我们提供我们的市场人员和护士,然后我们的项目采购需要从公司公账走,然后对方帮我们采购,老师,想问下这个采购给对方打款这个是要合作机构给我们开票吗?还是怎么操作比较规范
我们公司付了一笔停车费1000元。会计做账是借:管理费用1000元。贷:银行存款1000元。下个月发工资的时候,从员工工资扣回500块钱,怎么做账务处理?
老师:我们计划26年申请专利,是客户的发我们的图纸,那么我们是申请发明专利还是实用新型专利比较,还有我们的研发费用如果只考虑本公司的研发人员工资,研发费用也不够,可能要考虑委外研发(虚增业务),这样看,是不是考虑发明专利比较合适,这个发明专利可能在明年3-4月就开票了确认高品收入
老师您好,25年12月15日注册营业执照的,可以26年1月税务登记嘛
电商个人个体公司都是怎么交税的?
好的,我们是小规模纳税人,分录也是上面这样嘛
如果是小规模纳税人,分录是: 1、支付服务费时,分录是: 借:管理费用——办公费 贷:银行存款(或库存现金) 2、减免时,分录是: 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用——办公费
好的,老师,是不是个税申报了,就要计提工资了
如果是综合申报,就是计提工资发放工资
就是去年12月工资没有发完,可以先把工资申报在12月,今年再付吗
可以,但合伙企业发放再多,不能在合伙企业列支合伙人的工资费用,对于合伙企业,分配利润,也是先分配,后计算生产经营所得的个人所得税,最多也只有在税前列支60000元/年,这个就是说的“先分后税”。
我们是劳务公司,去年开出去的票,款没有收回,就是说可以先申报个税,今年款到了再付
一、你说票开出去了,这个是很正常,先开票,后付款,在实务中常见。 二、你说的个税,一个是综合所得的个人所得税,以及涉及生产经营所得的个人所得税。是两个个税,不知你说的先申报个税,指哪一个
个人的综合所得的个人所得税
没有发放,造了工资表,也是可以挂欠发的工资,按月申报工资的。
去年之前月没有申报,可以一起申报在12月不了
这个是按月进行申报的。如果是前期申报错误,需要到税务局进行补申报(更正申报处理)