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您好老师,我这边是酒生产加工销售企业,12月26号开了50万发票,涉及消费税10万多,1月10日退货发票冲红,税务这边应该这么处理

2023-01-11 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 17:55

你好,同学。 那您直接在申报表按负数销售额填写就行的

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你好,同学。 那您直接在申报表按负数销售额填写就行的
2023-01-11
以后需要清理的这些余额才能注销。
2023-11-20
你好 1.已经收到钱了应交税费是写总的税费 2.开票和未开票的不需要分开写 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 冲红后反分录
2021-07-11
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
借银行存款贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
2025-03-06
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职称:注册会计师,税务师

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