你好; 所得税是按20-40%来报的; 个人所得税计算公式 应纳税所得额 = 劳务报酬(少于4000元) - 800元 应纳税所得额 = 劳务报酬(超过4000元) × (1 - 20%) 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数

老师,2022.4.1-2022.12.31小规模征收率3%的开普票是免增值税和附加税。那如果是个人去税局申请代开普票呢,开的是“建筑服务*劳务费”以及“人力资源*劳务费”这两种也是免增值税和附加税,只要缴纳个税而已吗?因为建筑服务税率是9%/13%,人力资源劳务费不是5%吗还适合免增值税范畴吗?如果免增值税,个税一般是核定在要交多少的范畴呢?
个人代开发票现在免增值税和附加税,个人所得税有没有说开票多少范围内也可以免除的
你好,个人去税务局代开5000元技术服务费发票给a公司,那需要承担多少税额呢?税率是多少呀?
自然人税务APP代开经营所得发票十万元,增值税是免税的,请问个人所得税要交多少
云南个人代开10万元以下技术服务费发票,增值税及附加可以免税,那个人所得税的税率是多少呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
超过四千元的劳务报酬的税率表是可以给我下吗
你好; 上面就是税率表的哇 ; 你 看不了附件哇