你好 1; 是的; 开免税普票回来; 你就只需要涉及个人所得税部分的;

老师,2022.4.1-2022.12.31小规模征收率3%的开普票是免增值税和附加税。那如果是个人去税局申请代开普票呢,开的是“建筑服务*劳务费”以及“人力资源*劳务费”这两种也是免增值税和附加税,只要缴纳个税而已吗?因为建筑服务税率是9%/13%,人力资源劳务费不是5%吗还适合免增值税范畴吗?如果免增值税,个税一般是核定在要交多少的范畴呢?
(1)一般纳税人提供安全保护服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给外派员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税.发票开具:①两张发票,可以一张5%增值税专用发票,一张增值税普通发票。 ①两张发票,可以一张5%增值税专用发票,一张增值税普通发票。这其中的一张增值税普通发票,税率是多少?5%?还是免税? 如果是5%, 那就是销售额的全款交5%的税吗?
老师好,小规模纳税人,增值税纳税申报,收入开的普票是3000元,是在增值税及附加税申报表里,第四项小微企业免税销售额里填上3000元, 还是再在项目一,的第一行(应征增值税不含税销售额,3%征收率)的货物及劳务里再填上3000呢?答过的老师请不要再接这个问题了,想听听其他老师的建议 谢谢老师
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
公司支付的居间费,金额必须在整个合同含税总金额的5%以内对吗?如果是支付给个人的居间费,个人除了需要去税务局代开增值税发票外,还需要凭增值税发票,由我们公司代扣代缴个税吗?还是他自己申报个税就行?这个居间服务必须要合同吗?如果居间费支付给公司,也同样是需要他们开具增值税发票对吗?这个内容的发票是普票和专票都可以开具吧?这里面涉及的增值税税率和个税税率是多少呢?
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
个体工商户,定额的,没有超额,需要报税吗?
25年第四季度重分类报表,金蝶软件那边给我公式弄错了,申报已经报了,然后资产负债表预收账款和应收账款有问题,现在25年报也报了,审计所得税汇算清缴也弄了,我还要改之前的报表吗?一般纳税人还是只改26年一季度报表?重点是一季度的所得税申报也要填一季度季初数据的,直接改成对的季初?
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
可是免税的不是只有征收率3%的范畴吗?意思是个人去税局申请代开任何行业的税率增值税都是免的?而如果是企业小规模增值税免的就只有3%征收率的这些业务?
你好 1. 是的。 针对3%业务; 人力资源 个人来说 只涉及3% ;不会按5%
不懂耶老师,你说人力资源个人来说只涉及3%,但不是说去税局代开是免增值税的吗?那建筑服务的劳务费呢
你好; 对于个人来说 就是3%业务哈 ; 不会人力资源还涉及5% ; 5%主要是针对企业来说的
明白了。那建筑服务劳务费呢也是针对个人来说属于3%所以税局代开免增值税,但是对于企业来说是属于9%或13%即使开普票也要照常交增值税和附加税是吗
你好 ; 1. 是的。 目前个人除开了 不动产租赁或者不动产销售会按5% ; 其他业务都是按3%的
明白了老师,谢谢。
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价