你好 1; 是的; 开免税普票回来; 你就只需要涉及个人所得税部分的;
老师,2022.4.1-2022.12.31小规模征收率3%的开普票是免增值税和附加税。那如果是个人去税局申请代开普票呢,开的是“建筑服务*劳务费”以及“人力资源*劳务费”这两种也是免增值税和附加税,只要缴纳个税而已吗?因为建筑服务税率是9%/13%,人力资源劳务费不是5%吗还适合免增值税范畴吗?如果免增值税,个税一般是核定在要交多少的范畴呢?
老师好,小规模纳税人,增值税纳税申报,收入开的普票是3000元,是在增值税及附加税申报表里,第四项小微企业免税销售额里填上3000元, 还是再在项目一,的第一行(应征增值税不含税销售额,3%征收率)的货物及劳务里再填上3000呢?答过的老师请不要再接这个问题了,想听听其他老师的建议 谢谢老师
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
公司支付的居间费,金额必须在整个合同含税总金额的5%以内对吗?如果是支付给个人的居间费,个人除了需要去税务局代开增值税发票外,还需要凭增值税发票,由我们公司代扣代缴个税吗?还是他自己申报个税就行?这个居间服务必须要合同吗?如果居间费支付给公司,也同样是需要他们开具增值税发票对吗?这个内容的发票是普票和专票都可以开具吧?这里面涉及的增值税税率和个税税率是多少呢?
老师,我们是建筑分包单位,接了个纯劳务的活儿,给工人开工资还要交个税吗? 1.如果他们不开劳务发票给我们,是不个税系统要增加他们?按劳务报酬保税? 2.如果他们去税务局个人代开劳务费发票缴纳增值税附加税个税,是不我们直接按全额给他们发工资?那他们缴纳的这个税还要反复做吗?分录呢? 3.如果一个月八九千,咋弄不用交税如果一年不变过5000,劳动报酬也是这个限制吗
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
可是免税的不是只有征收率3%的范畴吗?意思是个人去税局申请代开任何行业的税率增值税都是免的?而如果是企业小规模增值税免的就只有3%征收率的这些业务?
你好 1. 是的。 针对3%业务; 人力资源 个人来说 只涉及3% ;不会按5%
不懂耶老师,你说人力资源个人来说只涉及3%,但不是说去税局代开是免增值税的吗?那建筑服务的劳务费呢
你好; 对于个人来说 就是3%业务哈 ; 不会人力资源还涉及5% ; 5%主要是针对企业来说的
明白了。那建筑服务劳务费呢也是针对个人来说属于3%所以税局代开免增值税,但是对于企业来说是属于9%或13%即使开普票也要照常交增值税和附加税是吗
你好 ; 1. 是的。 目前个人除开了 不动产租赁或者不动产销售会按5% ; 其他业务都是按3%的
明白了老师,谢谢。
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价