同学您好,借:营业外支出,贷:银行存款

老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师,增值税申报表申报时的税额比我做账的少了1分钱,是因为发票小数点造成的。那这个到时候扣款就比我做账的少1分,那我计提的税额还剩下1分,要怎么处理掉
老师,一般纳税人2月份的一张增值税发票开多了,进项税额比实际账上多,我在本月申报增值税的时候增值税申报表自动生成的是全部的进项税额,这种我还得需要填到进项税额转出一部分吗?
我这个月增值税进项比销项多有留底,但我又涉及软件退税,就是申报的时候软件部分要交税,一般项目,留底比实际多,这要怎么做账
为啥申报增值税比金税盘中的实际税额要多1分,这一份做账的时候记到哪个科目?明细是啥?
电脑端怎么访问会计学堂
老师,上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗
老师我想问一下就是客户预存的钱,然后把发票都开出来了,这个要怎么做账,是做预收款吗?,但是发票已经开了
我公司是提供海上船务服务,船不在公司明细,是个人的船,上个月台风天气把船打翻报废了,保险公司赔了80万,我们花了一些打捞费用,这个账我要怎么做?
老师公司控股投资新公司,这个长期股权投资用缴纳印花税吗
请问10月的进项票10月份勾选抵扣,10月可以先入待认证进项税额,然后10月份再转为进项税额吗?就是不直接做进项税额
老师,法人报销费用挂其他应收款还是其他应付款
老师法人从公户支出的备用金怎么记分录
老师,公户网银工本费,应记在那个科目上,分录怎么写
#提问#老师,您好!我们现在给员工发的薪资是底薪+提成,可以把这两部分拆开单独申报个税吗?
明细科目咋设?
是的没错, 是这样的
没有明细科目吗?
同学您好,企业可以自行规范,尾数差异,其他等