您好,填写在其他免税销售额里面

老师您好,我想请问一下.我们是小规模纳税人,2021年第四季度收入是200万,第一季度是40万,假如第二季度是100万,假如第三季度也是100万.第四季度是1500万.我申请2023年一月份开始变成一般纳税人.那么,2022年开的票是免增值税吗?因为22年四月份开始便是免增值税的
2023年小规模开普票月收入超过10万的开1%的票吗,看政策月收入10万以下免税,开票填的税率是多少,免税还是1%
小规模2022年增值税全免,有未开票收入100万,2023年不再免税,开2022年未开票收入100万的发票,这100万免税收入应该如何填写2023年的报表
今天2023年1月14日,收到2021年9月发票100万元,增值税抵扣计入2022年,同时计入2022年成本或费用100万元,因为发票是2021年开具的,需要调增2022年所得税成本费用吗?
2022年的货款已经确认为无票收入20万元,2023年1月客户要求开2023年货款发票20万,2023年1月开票总额20万,销售收入总额30万。 1、2023年1月如何报增值税。开票收入20万(跨年开票),无票收入30-20=10万?对吗? 2、账务如何处理,如何入账? 2、汇算清缴怎么调?
属于应交税费~应交増值税的下级科目的贷方与借方分别有哪些?
麻烦问一下老师,几毛钱的多交增值税可以不退税吗
计提的增值税全部减免,享受国家税收优惠政策,怎么做分录冲掉
今天上午完成本月增值税申报,明天在电子税务局—地方特色—往期报表导盖章的表,可以导出来吗,我今天去导,能导出附表1至5,但主表没有,明早会有吗?
这个月销售发票开了30万,进项回来了35万,然后全部勾选抵税了,但是实质上销售发票30万里面只用了28万的成本,利润表成本是按照实际出了28万的成本,还是出35成本?
老师您好,我想向您请教一个问题。我有一个代账客户,他已经注销了,我要停止他的代账。现在我已经把他的账套在金蝶账无忧里面进行了备份,并且把备份文件保存在了我的电脑里面。那么现在我是否可以把他的账套删除掉了,可以吗?
往来账非常混乱。怎么调整?
老师我们公司用超市会员卡充值,超市开的发票是预付款,我怎么做账啊!
请问各位老师,公司有辆车是贷款买的 ,老板用自己的钱替公司垫付还贷,这个怎么做账
公司外购的月饼发放给职工需要交增值税吗?自产月饼发给职工要交增值税吗?怎样做会计分录和填制报表?
税控开具发票金额不填写,全部填写在免税销售额里。这样申报能比对通过吗?
没问题,可以比对通过的
老师,那分录2022年确认收入,2023年开票时,先冲减,再做收入是吗
对,先冲减未开票收入再按照发票做账
我填22年未开票收入时,是不是只填小微企业免税销售额,23年填其他免税收入。老师这样不应当于做了重复申报了一次收入吗?
这个并没有重复申报,只填写在一个里面
2022年确实发生纳税义务,但没有开票,2022年收入肯定要填。2023年开票了,不填的话。比对不过去啊。
2023年的时候未开票收入填写负数就行
那我2023年是不是应该在小微企业免税销售额填正数。再在其他免税销售额填负数啊!
是的,按理说是这么填写的
好的,老师。那企业所得税填写收入0没影响吧!
对,没错儿,本身不就是0吗?
好的,太谢谢老师的指导了。
不客气,帮忙给个五星好评