您好,填写在其他免税销售额里面
老师您好,我想请问一下.我们是小规模纳税人,2021年第四季度收入是200万,第一季度是40万,假如第二季度是100万,假如第三季度也是100万.第四季度是1500万.我申请2023年一月份开始变成一般纳税人.那么,2022年开的票是免增值税吗?因为22年四月份开始便是免增值税的
2023年小规模开普票月收入超过10万的开1%的票吗,看政策月收入10万以下免税,开票填的税率是多少,免税还是1%
小规模2022年增值税全免,有未开票收入100万,2023年不再免税,开2022年未开票收入100万的发票,这100万免税收入应该如何填写2023年的报表
今天2023年1月14日,收到2021年9月发票100万元,增值税抵扣计入2022年,同时计入2022年成本或费用100万元,因为发票是2021年开具的,需要调增2022年所得税成本费用吗?
2022年的货款已经确认为无票收入20万元,2023年1月客户要求开2023年货款发票20万,2023年1月开票总额20万,销售收入总额30万。 1、2023年1月如何报增值税。开票收入20万(跨年开票),无票收入30-20=10万?对吗? 2、账务如何处理,如何入账? 2、汇算清缴怎么调?
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
投资比例大于 50%,是不是就得编合并报表了
统计报表要怎么编制呢?逻辑关系和公式技巧是怎么样的?
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?
承租⼈的下列会计处理中,正确的是()A.将该租⼊资产作为⾃有固定资产⼈账B.将该租⼊资产的维修费⽤予以资本化C.不对租⼊的资产计提折旧和减值处理D.发⽣的可变租赁付款额计⼊当期损益老师这个题为什么选C?D错在哪里
您好,老师,这个A选项应该怎么理解呢?
银行存款对不上并且之前的会计没有做,做了个银行余额调节表,那分录应该怎么做呢
税控开具发票金额不填写,全部填写在免税销售额里。这样申报能比对通过吗?
没问题,可以比对通过的
老师,那分录2022年确认收入,2023年开票时,先冲减,再做收入是吗
对,先冲减未开票收入再按照发票做账
我填22年未开票收入时,是不是只填小微企业免税销售额,23年填其他免税收入。老师这样不应当于做了重复申报了一次收入吗?
这个并没有重复申报,只填写在一个里面
2022年确实发生纳税义务,但没有开票,2022年收入肯定要填。2023年开票了,不填的话。比对不过去啊。
2023年的时候未开票收入填写负数就行
那我2023年是不是应该在小微企业免税销售额填正数。再在其他免税销售额填负数啊!
是的,按理说是这么填写的
好的,老师。那企业所得税填写收入0没影响吧!
对,没错儿,本身不就是0吗?
好的,太谢谢老师的指导了。
不客气,帮忙给个五星好评