出口退税直接录入系统就可以了。也是可以的。

生产出口退税好久没做了,请问一下: 我们工厂2021年12月出口一批货物 现在12月所属期已经确认收入,但12月发票想少认证一点,交点增值税(不申报退税)。2022年1月纳税申报期的时候在认证申报退税是否可以。我记得以前政策是可以的。请教各位,谢谢。
老师,您好,公司是广州的外贸出口企业,一般纳税人,税局有做了免抵退税备案,现在发现有份报关单出口日期是6月的,这一单不进行申请退税的,是不是可以在6月更正申报增值税,填写在免税收入那一栏呀?
老师您好,想咨询您个出口退税方面的问题,我们出口报关单上有五条腌渍菜,还有一条是附带的纸箱,纸箱是外购的,10月份开出口发票时也开了这部分纸箱,今天报增值税时把含纸箱的金额也录入了免抵退税金额中,退税科说这部分不应该退税让把这一条给踢出来了,说下月红冲,这样退税系统和增值税系统有了差额,请问具体怎么操作呢?我不开红冲发票,下月直接把增值税表免抵退税金额冲出来,然后把这部分纸箱金额确认销售费用可以吗?
出口退税问题 1.12月出口报关了一笔批货物。未及时开票。那12月需要确认收入吗?确认的话申报12月增值税是不是要填收入? 2.能否在23年1月在开具发票➕确认收入一起,跨年了 。税务备案还没下来 所以现在拖到一月了导致1月没法进行退税申报和开具出口发票
请问一般纳税人12月出口,1月备案确定是免退,那么1月报不免税收入,2月开始录退税系统或者1月录退税系统也是可以的吗
老师,公司新买的核载5人电车折旧是按几年呢
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老师,我报免税收入和我报关单什么时候录系统是没问题的对吗,只要4月底前录完即可?
一、首先是需要一个流程(从出口至完成退税过程)至少是7个月。 二、需要4月底前录入。
好的老师,那我1月报免税收入,2月再把12月的报关单录入就可以了吗
是的,直接录入就可以了。
老师,免税的就不需要录报关单了吧
免税,就是属于免销售的税。出口免销售的销项税。
老师,退税必须出口开票出去吗,还是说报了不开票收入也是一样可以退税
需要开具出口形式发票。
只有报关单没有国内发票可以吗
这个是需要有发票的。这个出口业务是一套相关的资料。
老师,那我1月已经把12月的报不开票收入了,现在想退税,怎么办呢,1月补开发票,2月报税的时候冲1月收入?然后2月录系统退税可以?
或者12月这个已经报了不开票的就不退了,后面1月开票出来,1月后面录系统退税。
正常是需要有对应的报关单、出口发票,收到外汇,才能享受出口退税的政策