你好,租赁合同是一年的,按一年的租金总额填写申报印花税的计税依据
老师,我想问一下个税申报的数据是不是累计数,比如:这个季度有收入,那我下个季度是不是把上个季度的收入加上这个季度的收入来填?
老师节日快乐,这个印花税税源信息采集怎么填呢? 我们合同都是一年一年的签的,这个印花税是按照季度申报的?是不是去年的就不管他了,只填这一个季度内签的合同?
老师,比如印花税不是季度申报吗?比如我这个租赁合同是一年的,我这个季度是要报这一年的还是这个季度的呢
我公司是租赁厂房的,季度申报印花税,然后发现第三季度的申报多了,这个季度可以相应调整减少对应的金额申报吗?还是说要更正申报第三季度的印花税
老师,我们的买卖合同印花税,是按季申报的,比如我们这个季度买东西单次100块这种,它印花税是达不到起征点的,我要不要把这笔业务的金额录进去呢?
员工报销费用,由谁拿纸质报销单找领导签字?由出纳还是有报销人本人去?
代账公司做账到四月份,4月漏做了发放工资、付手续费的账目。我直接在五月账簿里补上还是需要怎么办呢
老师,您好!我们这边现在有这个政策,就是企业吸纳高校毕业生,有个见习补贴(半年左右),但是在这半年的见习期间,不能买社保,只能买意外伤害险与住院医疗商业保险,我现在想问的是这半年内给见习生发放的工资能列在工资表里,作为成本费用的支出税前扣除吗?
老师22年开的发票23年做账,现在要怎么处理吗
请问老师公司内部账户转账备注什么,划款,拨款
公司转账100元给法人的公司,用途写着投资款,做其他应付往来款可以吗
建筑公司,之前收了施工队200万的发票,最终结算有扣款5000,支付了195000,剩下的5000一直挂着应付账款,发票已认证,进项税已抵扣,请问怎么调账 收到发票时候的分录是 借 合同履约成本 1834862.39 应交税费-增值税-进项税额 165137.61 贷 应付账款 2000000
个税手续费退付 个税里可以查看 退了几次吗
要申报以前年度的个人所得税,在个人所得税app上哪个地方申报
老师好,请问公司正常没有开票,一直零报。现在税务局要求更改23 24年的增值税报表,填一些收入进去。但是账本已经做到今年的4月,且都已经装订。现在应该怎么办?
老师就是这次申报了,下个季度这个就不用申报了
你好,是的,是这样的