他是今年一月份收到的发票吗?
老师好,我8月份付了一笔律师费,发票未及时回来,当时上账分录借:管理费用,贷:银行存款。现在增值税专票回来了我应该怎么冲账?
#提问#老师好,公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用,发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是,借其他应付款,贷银行存款。9月份发票回来了,再冲掉,借管理费用,贷,其他应付款
9月份有一笔分录是借管理费用,加油费,贷银行存款,现在票回来了,是专票,要怎么冲销以前的分录
老师 之前有一次分录做错了 本来应该是借管理费用贷银行存款 结果写成了 借销售费用 贷银行存款 能不能直接 再做一笔分录,借管理费用 贷销售费用??
老师去年12月份有个费用没来票做的分录是借管理费用4000贷银行存款4000,今年2月份来了张专票怎么做会计分录啊
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
不是,是12月收到的票,
借应交税费、应交增值税进项,借管理费用负数填写税额的就可以的。
上次做分录,用银行存款1万,但是现在票的金额是7000,没有票的三千元怎么调整
借管理费用,贷银行存款,全部是这么做的,收到了发票,借应付账款,贷管理费用,借管理费用,应交税费,应交增值税进项,贷应付账款。
第一个赞估,第二个红虫赞估,第三个做发票的。
意思是没有收到票的3000那样处理?
对的,是的,是这么做的。
现在有票的分录我这样写可以吧借应交税费,—抵扣进项税额,贷管理费用,那么摘要写什么比较好
回答可以这么做的自己选择就行