他是今年一月份收到的发票吗?

老师好,我8月份付了一笔律师费,发票未及时回来,当时上账分录借:管理费用,贷:银行存款。现在增值税专票回来了我应该怎么冲账?
#提问#老师好,公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用,发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是,借其他应付款,贷银行存款。9月份发票回来了,再冲掉,借管理费用,贷,其他应付款
9月份有一笔分录是借管理费用,加油费,贷银行存款,现在票回来了,是专票,要怎么冲销以前的分录
老师 之前有一次分录做错了 本来应该是借管理费用贷银行存款 结果写成了 借销售费用 贷银行存款 能不能直接 再做一笔分录,借管理费用 贷销售费用??
老师去年12月份有个费用没来票做的分录是借管理费用4000贷银行存款4000,今年2月份来了张专票怎么做会计分录啊
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
不是,是12月收到的票,
借应交税费、应交增值税进项,借管理费用负数填写税额的就可以的。
上次做分录,用银行存款1万,但是现在票的金额是7000,没有票的三千元怎么调整
借管理费用,贷银行存款,全部是这么做的,收到了发票,借应付账款,贷管理费用,借管理费用,应交税费,应交增值税进项,贷应付账款。
第一个赞估,第二个红虫赞估,第三个做发票的。
意思是没有收到票的3000那样处理?
对的,是的,是这么做的。
现在有票的分录我这样写可以吧借应交税费,—抵扣进项税额,贷管理费用,那么摘要写什么比较好
回答可以这么做的自己选择就行