你好; 借进项税 贷以前年度损益调整 ; 月末结转损益
9月份有一笔分录是借管理费用,加油费,贷银行存款,现在票回来了,是专票,要怎么冲销以前的分录
老师,您好,请教一下:正常12月份付这笔费用分录这样做借:其他应付款,贷:银行存款,因为想把费用做到12月,所以借:管理费用 贷:银行存款 那1月份票回来我要怎么账务处理
老师去年12月份有个费用没来票做的分录是借管理费用4000贷银行存款4000,今年2月份来了张专票怎么做会计分录啊
老师,您好,我去年12月份做了一笔报销住宿费的分录错了。然后今年冲掉,应该怎么做分录 原来的分录是借 管理费用差旅费,贷银行存款
请问老师,去年的保险费发票,今年才开,付的时候借:销售费用一保险费40000 贷 银行存款40000,无发票,今年4万发票开来了,是专票6个点,还没汇算清缴。 怎么处理呢?1.结转到去年12月,红冲前面的分录,录一个专票的分录可以吗?2.做到当月,红冲去年的分录,做一笔这个进项发票的分录,可是进项有差额比如:感觉有影响,管理费用一保险费-1130 贷:银行存款 -1130 做正确的,借:管理费用1000 进项税额130 贷:银行存款1130 有差额
我们公司是做招商加盟的,聘请了一个外部团队帮助我们的分校区做招生,给这个招生团队报销他们的住宿费,请问这个住宿费怎么入账呢?
开给租户的水电费发票怎么做帐?
老师,清洁剂属于什么税收编码
老师您好。 中国银行昨天晚上23点到账个结息。1元多 我们进入了中国银行网银画面,看到了账户余额是496元。 但是我们点击账单与回单,发现账户余额是497.14元。 差的正好是这个结息款,为什么点击进去的账户余额,和外面看到的账户余额不一样呢。
员工报销费用没有发票,让开了一个发票,但是金额比报销的金额大,怎么处理
老师,84消毒液属于什么税收编码
一个贷款机构给我打电话说是能贷款15万,年利率2.8,服务费百分1,这是骗局吗
工商联络员信息在哪里改
老师,老板买的送礼的衣服开进来的发票咋入账
老师,员工之前缴纳二档社保,后面入深户了,他想交一档社保,老板不愿意,如果员工坚持交一档社保,是不是必须要给他交啊
现在只要做这一笔就行了吗,冲销税额那部分就行了吧
是的; 你之前含税计入管理费用去 ;现在就冲进项税
老师没有以前年度损益科目的话用什么科目合适
你好; 用利润分配-未分配利润 去 核算
谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价