是的,你检查一下销售费用明细账,看是不是哪一笔做错了
老师我这是哪里做错了吗,怎么负数了
老师,资产负债表里未分配利润期末-期初不等于利润表里的净利润本月数是哪里出错了吗?
老师,这个利润表的销售费用怎么是负数,我是哪里做错了吗?
老师你好,这个资产负债表跟利润表怎么勾稽不上,是我哪里搞错啦吗
本期发生销售费用在借方是负数,期末余额销售费用在贷方是正数,那利润表里销售费用累计金额是填正数还是负数?财务费用也是同样情况。利润表里我该怎么提现
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
因为这是房地产经纪公司,12月做了一笔结转成本:借 主营业务成本 贷:销售费用-职工薪酬 我这样做不对吗
如果只要全年不是负数就可以。
但是现在出现负数了怎么办
他只是月度,不是年度,全年是正数
月度可以是负数吗
可以,因为前边是正数,不在一个月,是负数是正常的。
留在销售费用不是也可以吗,你为什么要红冲他呢
好的,谢谢老师
客气了,祝工作顺利!
老师我没有红冲只是把销售费用的工资结转到主营业务成本里了,因为公司有收入,不是要结转成本吗
那你等于还是认为不是销售费用,是成本
那是不我不需要结转成本了,还是应该怎样结转?
如果是销售费用,就结转损益就可以,不要再中转了
但是公司有收入,不需要结转成本吗
需要有成本,你根据他们性质界定,属于的做成本,属于销售费用的,做费用
销售费用主要是人工资,其它没有了
那收入直接对应的工资,业务人员的计入营业成本,管理人员的计入销售费用
那收入直接对应的工资,业务人员的计入营业成本,管理人员的计入管理费用