是的,你检查一下销售费用明细账,看是不是哪一笔做错了

老师,这个利润表的销售费用怎么是负数,我是哪里做错了吗?
老师你好,这个资产负债表跟利润表怎么勾稽不上,是我哪里搞错啦吗
老师,这是我的三张报表,现金流量表的数字应该是有错误的,帮我看看哪里错了怎么改,还要看看资产负债表和利润表之间有逻辑错误么
本期发生销售费用在借方是负数,期末余额销售费用在贷方是正数,那利润表里销售费用累计金额是填正数还是负数?财务费用也是同样情况。利润表里我该怎么提现
老师利润表里销售费用可以是负数吗
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
因为这是房地产经纪公司,12月做了一笔结转成本:借 主营业务成本 贷:销售费用-职工薪酬 我这样做不对吗
如果只要全年不是负数就可以。
但是现在出现负数了怎么办
他只是月度,不是年度,全年是正数
月度可以是负数吗
可以,因为前边是正数,不在一个月,是负数是正常的。
留在销售费用不是也可以吗,你为什么要红冲他呢
好的,谢谢老师
客气了,祝工作顺利!
老师我没有红冲只是把销售费用的工资结转到主营业务成本里了,因为公司有收入,不是要结转成本吗
那你等于还是认为不是销售费用,是成本
那是不我不需要结转成本了,还是应该怎样结转?
如果是销售费用,就结转损益就可以,不要再中转了
但是公司有收入,不需要结转成本吗
需要有成本,你根据他们性质界定,属于的做成本,属于销售费用的,做费用
销售费用主要是人工资,其它没有了
那收入直接对应的工资,业务人员的计入营业成本,管理人员的计入销售费用
那收入直接对应的工资,业务人员的计入营业成本,管理人员的计入管理费用