你好; 你挂着 ; 后面在收款或者付款后处理

是这样,由于前期没有核对应付和应收余额,这三年下来,有些应收和应付的科目已经是平的了,现在还是有余额,借贷方都有余额怎么处理呢?
老师请问年末应付职工薪酬有余额,需要怎么处理?还是就放在应付职工薪酬科目里直接转入2022年?
老师,年末往来科目有余额要怎么处理?应收应付科目有余额各要怎么处理
税务注销,科目余额表应收账款、应付账款这些和工资表都有余额怎么处理
老师,公司要注销,但是应收应付预收预付往来科目都有余额,项目项下对应不同客户,那怎么处理往来科目
老师 :开普票5600元加几个点合适
社保断缴,会影响以后退休养老金对吧?
老师,你好,我想问下那个现金流量流出问题,我把固定资产原值新增了,还能把累计折旧从净利润里减出来吗,
公司借给股东个人的用于日常开销的款项在12.月31号前归还,还是一年内归还不用按分红交个税
老师,有个公司2024年9月11日成立的,2025年有收入,正常经营。2026年开始没收入了,但是有几张取得发票做成本,2026年的账没收入有没关系?
我们是外贸企业,出口给国外的产品,国外退货给我们,因为退货很麻烦直接弄成进口进来交了增值税,我们修理完后,再出口,可以用这张海关缴款书进项退税吗
老师麻烦问下,发票开其他经纪代理业务,这个需要公司有相关资质吗
我们租停车场,收停车费,属于不动产租赁还是有形动产经营服务呢
工商年报你们2015-2023年左右的公司你们填写实缴时间,写到什么时间?
老师我们是小规模,发现去年有笔5000元的收入忘记做了,做到今年行不行
年末有规定要调平吗
你好; 没有规定哈; 这个本身你也没法去平的