你好; 你挂着 ; 后面在收款或者付款后处理
老师请问年末应付职工薪酬有余额,需要怎么处理?还是就放在应付职工薪酬科目里直接转入2022年?
老师,年末往来科目有余额要怎么处理?应收应付科目有余额各要怎么处理
税务注销,科目余额表应收账款、应付账款这些和工资表都有余额怎么处理
老师,公司要注销,但是应收应付预收预付往来科目都有余额,项目项下对应不同客户,那怎么处理往来科目
老师,23年应交税费-应交增值税销项税额科目贷方有余额要怎么处理,把余额不结转入24年
老师,请问发放种养合作社的农民工工资怎么做分录
老师,最终交增值税58.25 元,减免1个点,账上怎么处理呢
老师,股东同比例减资,先工商公示再怎么弄
开具这个发票,还需要许可证么?我们经营范围有
老师,对于月营业额不超过2.5万元免税的定期定额户来说,实际全年营业额四百多万元(月均三十多万元),年开票额只有两万元,该怎么手动填工商年报啊?
员工代付的货款,钱来给公司了,账怎么做?
有个问题想问老师,我们单位购买办公用房,缴纳的维修基金、契税等税,怎么做分录呀,是直接计入管理费,还是要计入房产的原值,然后每月摊折旧呢?感谢[抱拳]
老师,上月我们都进一批商品,入账了,但是这个月我们收到一张负数发票,退货了,怎么做会计分录哦?
老师,报销单上有10笔支付业务,共计金额2500,微信付款凭证日期有4月5号,8号,3月29号,等,我们怎么做分录
有限公司股东退股,需要变更注册信息,需要提供什么信息啊,还要公示吗?具体怎么操作?退股人直接去市场监督管理局吗?求流程
年末有规定要调平吗
你好; 没有规定哈; 这个本身你也没法去平的