你好!一般是要处理完才能注销
老师,(应收应付预收预付账款科目是专门核算公司业务往来的吗?其他应收其他应付账款科目是核算费用往来的吗?)这么理解对吗?
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
老师,年末往来科目有余额要怎么处理?应收应付科目有余额各要怎么处理
老师,公司要注销,但是应收应付预收预付往来科目都有余额,项目项下对应不同客户,那怎么处理往来科目
老师我司资产总额2亿多了,请问怎么保住小微,有位老师给出的建议是 预付 预收对冲。其他应收应付对冲,我刚才试了下不行。都有二级科目。没办法总账科目直接对冲。而且我用应收应付科目核算往来,预收预付都没有启用。这个重分类后的表。
是的,但是怎么处理往来科目呢
你好!一般至少账上要做平,很多直接用现金来收付
做汽油和LNG的上千万能用现金吗
你好!金额太大,不建议这样
那具体怎么操作能详细讲解下吗?老师
你好!说实话,老师没有完美的办法。 最好就是找对方该收的收,该付的付。 几千万就想注销,没那么容易