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老师,你好!我们是购买方开具了已抵扣的专用发票红字信息表,这个我们如何做会计分录

2023-01-12 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 13:45

您好, 取得红字发票了吗

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快账用户4126 追问 2023-01-12 13:46

还没有呢,需要销售方再给我们开具红字发票,对吗

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齐红老师 解答 2023-01-12 13:47

对呀,肯定得给你们红字发票才行

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快账用户4126 追问 2023-01-12 13:47

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-12 13:48

不客气,帮忙给个五星好评

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相关问题讨论
您好, 取得红字发票了吗
2023-01-12
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2023-01-17
是的,没错就是这么做账的。
2023-01-12
你好 是的,你们要开红字发票的
2023-10-09
你好;  你去看发票合计金额是好多 ;      2个发票 对应2个信息表才对; 不应该有4个的记录; 看是不是开错了  
2023-04-18
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