1是的 2负数的不需要分红。
某公司所得税税率为 25%,2018年年初“利润分配 --未分配利润”借方余额为 120 000 元,已用连续五年的税前利润进行过弥补,假设发生以下业务: (1)本年实现税前利润 400000元。 (2)年终,按净利润的10%、20%的比例提取法定盈余公积、向投资人分配现金股利. 要求:计算所得税,净利润和年终未分配利润的数额;编制结转所得税、结转净利润和年终有关利润分配的会计分录。利润分配要求写明细科目
资产负债表的未分配利润 期末减去期初的差额 在减去利润表的利润 不等于调整的以前年度损益 ,差的金额是计提的企业所得税金额, 但是,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度调整损益-分配的利润,这个等式完整没问题。 为什么两个勾稽关系有一个有差额呢?
某公司所得税税率为25%,2018年初“利润分配——未分配利润”借方为120000元,已用连续五年的税前利润进行过弥补:假设发生以下业务:(1)本年实现税前利润400000元。(2)年终,按净利润的10%、20%的比例提取法定盈余公积金、向投资人分配现金股利。要求:计算所得税、净利润和年终未分配利润的数额;编制结转所得税、结转净利润和年终有关利润分配的会计分录。忧虑的悟空于2020-06-0820:02发布
某公司所得税税率为25%,2018年初“利润分配——未分配利润”借方为120000元,已用连续五年的税前利润进行过弥补:假设发生以下业务:(1)本年实现税前利润400000元。(2)年终,按净利润的10%、20%的比例提取法定盈余公积金、向投资人分配现金股利。要求:计算所得税、净利润和年终未分配利润的数额;编制结转所得税、结转净利润和年终有关利润分配的会计分录。
老师,年末是不是要把利润表本年累计的利润总额转到利润分配-未分配利润,但是我计提的有成本,明年汇算清缴之前不一定要的到票,所以本年利润现在是负数,明年说不定就要交所得税了,那我利润本年累计的利润总额不准,直接转还是怎么做
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
你们缴纳的是生产经营所得吗?