你好; 你1月是 30万的额度哦; 不是45万了哈 ;
老板个人支付的费用,每个月大概十万左右,但没办法开票,钱是老板自己个人账户打过去的,该怎么把这笔钱还给他?之前一直是银行直接做借款打过去,后期用发票来抵,但这家公司的账在代账公司那边,才知道他们所有对私的转账都不做账,费用都用现金做的,这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢?合伙企业,他们每个月要清算一次开支,而且公司没有额外的收入,所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话,因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款,如果长期下去会不会有风险?
您好老师,我这有一个体户,开业两年多,目前核定征收,之前未开公户,每月开票3万左右,实际营业额30-40万左右,老板听说以后金税四期私户联网,会查个人现金流,想开公户,以后店里现金流走公户,我想询问的是核定征收需要开公户吗?再者如果开了公户后,公户现金流严重大于开票金额,会不会反而带来风险,像这种情况我们应该怎么做更合适?谢谢!
老师好,前几个月开票都是30万左右,1月因为要放春节假上班时间会少一周的样子这月要开票到45万左右,一下增多有税务风险吗?
老师,我们是代账,客户要开公司,开(一般纳税人)印刷费;实际业务只有七万,但是在(上半年每个月有80万)左右的印刷费开票是为了收开票的钱(虚开),他会过账及取印刷费包装费的成本票,我不建议她开公司,但我们老板和客户都同意了,我也告诉了他风险及影响。 老师,请问我是不是多虑了,这种分险大么
给朋友一家公司小规模纳税人兼职报税,开业一年左右,业务不多,但是最近几个月发现有好多支出都是劳务费,几万的一两万六七万都有,之前问过我我也说过但是他们付款就是不整发票。。现在如果在汇算清缴之前把发票补齐,是不是我可以先申报的时候先按有发票的申报,之后只要发票日期在5月30前就没事,还是发票日期也可以延后些,晚于5月30可以吗,只要补上就行?主要是还有一个月就到汇缴最后期限。
老师,律师费付了一年,这个要按每个月进入管理费_咨询费 来分摊吗?
老师,在股权没有变动的情况下,并且已缴纳了印花税,后面股东撤资,实收资本发生了变化,在财务上如何处理呢
老师,一般纳税人外贸出口企业,取得的是普通发票,开出免税发票,取得的发票直接入成本吗
老师,我现在电脑上练习报税,为啥进不去了呢,一直说改版了需要前往新系统,我点击确定了,不知道如何进入新系统
老师,顺流逆流交易都要调减利润吗?
老师这个怎么做?没有搞懂
老师,固定资产转为投房公允模式,差额计入其他综合收益,确认递延所得税负债,借方是其他综合收益,那么当期确认的会计利润,对于这个投房的转换,应纳税所得额要不要调增或者调减?
拼柜没有提单,怎么办?可以退税吗?
老师请问一般纳税人出口货物,是直接开普票吗,什么情况下开专票呢,退税是根据进行发票的退税率退吗,勾选还是正常勾选吗
老师。购买大米后直接销售大米 发票如何赋码,购买稻谷后加工后销售大米开具发票如何赋码,是不是都是谷物加工品*大米
我们是一般纳税人,我意思是说1月上班少,但开票收入增加了差不多二十万,这种情况有风险吗?
你好; 你超过了30万 ; 季度合计的话; 就没法免税的
我们是一般纳税人跟30万额度没有关系,你回答的都不是我问的问题
你好; 你一般纳税人的话 ; 如果你是真实发生的金额 ; 你有进项税就抵扣 ;没有进项税 就全额缴纳增值税即可; 没有风险 。(只要真实开票即可 )
好的,因为前段时间是初创期,现在业务量大了。
你好; 可以的; 注意下 进项税的取得; 避免你增值税和附加税 多缴纳
我们加工业,没什么进项抵了,有什么办法吗?
你好; 那你 考虑下比如生产出来; 单独成立一个销售公司 ; 分别 来 做账报税;
我们现在规模不大,目前只有二十多个人,不好单独弄出来,聘用退伍军人是不是可以抵扣进项税?
你好; 退伍军人和残疾人安排就业都会 抵减增值税的; 可以的
是一年抵增值税9000吗?
你好; 是的; 抵减9000元的