你好,应交增值税贷方余额226.17,是有账实不符吗

应交增值税贷方余额226.17,怎么调平
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
月末应交增值税有贷方余额怎么调整
老师 应交税费未交增值税贷方有余额是啥意思 是还没交的税款吗 收到多交的增值税,借银行存款 贷应交税费/未交增值税 贷方有余额怎么调平
应交税费贷方有余额,怎么调平呢?
2024年的账我可以做到2025年1月份吗,2024年没有购买软件
开发票备注栏超过200字 怎么把标红色的去掉
留底退税确认情况怎么写,有时间区间,相应发生的销售额这些
学堂有注会证的打卡表吗?
报季度所得税申报,营业成本是否包含管理费用,销售费用,财务费用?
老师,报这个季度企业所得税,那个季度报表申报A表 那个营业收入是不是1-9 年收入呢。还是填7-9 收入呢
税务师的实务考试,简答题如果让写会计分录,请问可以在数字后面带“万”字吗?
老师,想问下有一个公司注销了,然后员工发工资是在另一个单位发的,但是社保和公积金是在注销的那个单位交的,这个怎么做分录呢
老师好,建筑公司人员不固定,不按时发工资,有时候就是给员工借点钱,这种情况工资的帐该怎么做比较好呢
辛苦各位老师看下,那里出错了呢