您好 请问当月单位需要缴纳增值税吗

应交税费应交增值税月末借方有余额,怎么调整
老师,应交税费—未交增值税期末贷方有余额-0.02,怎么调账
期末没有应交的未交增值税,应交税费期末余额不应该在贷方的,这个要怎么调整
月末应交增值税有贷方余额怎么调整
小规模纳税人,应交增值税贷方有0.03元余额,怎么调整?
你好,请问一下个体户查账征收,是要取得成本票和进项票吗?个体户的做账会计科目是有什么不同吗?
请朴老师回答:本年度第二季度,进货服装3千多元,第二季度在销售中一把3千多元的进货成本扣完,第三季度实际上这些货还没卖完,现在记销售收入的时候还用扣成本。
个体户清税手续是什么流程?
你好老师,我们公司是小规模公司,2024年11月开出了一张发票分录做的是借应收账款6442贷主营业务收入6378,应交税费63.78,客户一直没有打款过来,直到2025年8月份,我们红冲了这一张发票,那现在我的账应该怎么做呢?
预交库房租金怎么做账,今后怎么分摊到每个月
该被投资单位当前属期已认定为定期定额征收,请先前往税务大厅调整定期定额的核定信息后,再来办理经营所得个人所得税月(季)度申报表!!!老师这是什么意思7月开的个体户
本年度第二季度,进货服装3千多元,第二季度在销售中一把3千多元的进货成本扣完,第三季度实际上这些货还没卖完,现在记销售收入的时候还用扣成本。
我有一家新企业,做的业务是跟韩国的公司合作,在国内承接一些韩国艺人演唱会的项目,我们作为项目投资方投资这个演唱会项目,演出结束后分成。前期我公司会收到一笔2000万的款项,需要给别人开具信息服务费专票。我该怎么处理开票事宜,我已进行税务登记,激申请为一般纳税人。接下来我需要做哪些事情?如果需要发票先增版增量以应对之后的大额开票问题,我需要准备哪些资料可以申请发票增量,有没有税务风险?如果我需要开票出去2000万,怎么做税务筹划能让我公司成本降到最低?
本年度第二季度,进货服装3千多元,第二季度在销售中一把3千多元的进货成本扣完,第三季度实际上这些货还没卖完,现在记销售收入的时候还用扣成本吗?如
你好老师,我们公司是小规模公司,2024年11月开出了一张发票分录做的是借应收账款6442贷主营业务收入6378,应交税费63.78,客户一直没有打款过来,直到2025年8月份,我们红冲了这一张发票,那现在我的账应该怎么做呢?
老师不需要
请问是小规模纳税人季度销售额不超过30万吗
也不是的
那您的贷方余额是哪些明细组成的 是一般纳税人还是小规模纳税人
主要就是这几项 属于一般纳税人
怎么有小规模减免税金 可以把科目余额表截图一下吗 给您写分分录
从22年开始就一直挂着
那就是年末的时候没有写结转分录
这是21年年末的
这是小规模纳税人的啊 请问单位到底是一般纳税人还是小规模纳税人 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入
现在是一般纳税人了
之前刚开始可能是小规模,主要也不是我做的账
那就是以前小规模纳税人期间的分录有误啊 应该前面我写的那样写分录
那现在这个要怎么调整
您能查到成为一般纳税人之前这个科目的余额吗
余额一直是-7065.97
就是成为一般纳税人之前这个科目是没有的,然后他做了那个分录之后就一直是那个余额
现在哪个科目的余额是-7065.97
现在没有哪个科目是这个月 就是我给你截图的那几个科目的总科目是应交增值税,现在就是这个应交增值税有个贷方余额
那这个差额结转到营业外收入科目就好了