你好,对的,是的,需要接。
老师,您好,我们2020年12月份利润表中利润总额为12万,那我们要计提所得税吗?具体分录怎么做呢?年底账务处理,在什么情况下需要计提所得税?
老师,我们建筑预交的企业所得税和季度缴纳的企业所得税都要转到本年利润是吧 分录怎么做
你好..比如2021年3月份有一点点利润..计提了 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 3月底结转损益 贷:所得税费用 本年利润 但是在12底看了一下.整体是负的 这个系统不自动转回来吗..我看利润表里面还有扣所得税费用这个数字
老师好,我们是建筑行业22年全年所得税都是负数,12月底我不用计提所得税分录了吧?本年利润需要结转吗?
老师,我们公司21年10月到12月季报缴纳了一笔企业所得税,我们22年利润是负数的,可以申请退21年年底缴纳的那笔企业所得税吗
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
不用计提所得税了吧?因为是全年都是亏损,导致负数
对的,是的,是这么做的,不用计题的,不用做的。