同学,你好 期初都录入好了吗?

你好老师! 固定资产期初数据录入年中建账需要在本年变动数据里录入哪几个数据呢,3月份购入的,已经计提2月了,现在本年变动数据不录入试算表不平衡
中途建账 期初只有银行存款一个科目有数据 其他都没数据 不知道 这个要怎么填数据能让期初试算平衡呢
个体户中途建账,原本没有账,期初需要录入一部分数据,试算不平衡该怎么办?
金蝶建账,只有银行存款,应收应付的数据,录入期初余额后显示试算不平衡怎么办,这边也没有别的数据了
年终建账,期初只有一个银行余额数据2807.72,录入期初总是试算不平衡,老师怎么录入期初
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
六税两费减免政策,附加税要交吗
老师,电商企业的刷单费用如何记账。能进费用吗
老师上个月还正常报社保,这个月老板说医保局有个文件批不下来,10月份交不上社保,老师有风险吗?
什么情况下转赠股本免企业所得税,什么情况下交所得税
老师,我公司公帐上的钱,以什么方式转到自己的私人卡能够避免股东分红?有什么方法?
公司租车法人员工车,签了租赁协议法人员工车修车费用开专票可以抵扣吗?
老师,老板人个的款转入公户的钱,当时因为经营需要转入的,现在公户有钱了再转到个人户。有时间要求吗。有没有什么风险
您好老师,注销公司的汇算清缴就是清税申报那里吗,然后是需要把账上的科目清零之后再做这个是吧
是的,显示不平不能启用账套
同学,你好 差额计入利润分配
只有银行存款 应收账款 库存商品 其他应付款需要录入
同学,你好 你要符合 资产=负责%2B所有者权益
可是我只有这几个科目有余额,还要增加什么吗?
同学,你好 差额计入利润分配
银行存款+应收账款+库存商品=其他应付+本年利润?
同学,你好 嗯嗯,是的