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老师,公司之前没有用财务软件做账,现在要用财务软件,录入期初数据,比如应收账款期初录入后,如果试算不平衡,应该怎么去平衡?

2023-12-13 07:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-13 07:48

差额放到未分配利润里面去

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快账用户4364 追问 2023-12-13 10:04

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-13 10:05

不用客气,工作愉快

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差额放到未分配利润里面去
2023-12-13
你好 ; 你现在是要建账期初还是干嘛? 意思你建账成功了。 只是你应收账款少录入了是吗? 那之前你金额 平衡了的吗?差异金额你录入利润分配去了是吗
2022-04-06
你好!你们是外账还是内账?一般是通过未分配利润或其他应付款或其他应收款挂起来
2022-04-01
你好,还是需要找出来之前公司数据,结转出科目余额,然后再录入。数据不平衡财务软件不能保存,初始化不能通过的。
2024-01-23
之前是平的吗,之前期末数平吗,是平就去看这个是不是有输入方向不对
2021-03-13
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