你好,做到生产成本里面,月末再结转到主营业务成本,先结转到库存商品,然后销售出去,你再结转到主营业务成本。

老师,我们是房地产公司,我们公司有办公室,工程部组成,做账的时候,需要把工程部的公司分摊进开发成本里面吗,我直接做的管理费用工资
老师,我们是做设计的公司,平常开出去的是设计类的发票。想问下,有时候我们接到的甲方给的设计工作,开了发票给甲方。然后把业务分包给了乙方。乙方给我们开设计的发票,这样乙方给我们的发票,可以直接做我们的成本吗,是算材料 还是算主营业务成本下的明细哪个成本呢。设计公司的主营成本应该是人工,和分包款吧,没啥主营成本了吧
我们主要给客户做集成电路的测试,开的发票也是6%的增值税,然后有制造费用以及一些辅材的费用,这些结转到生产成本之后,是直接从生产成本结转到主营业务成本吗
老师,我们公司是挖矿石的,成本是有炸材,人工 和电费组成,哪我做账的时候,炸材和电费发票拿到后,直接做到成本里吗
老师,我们是挖矿石的公司,成本包括爆破服务费,炸药,等炸材,人工,电费,想问一下,这些成本,我怎么做账
老师 2025要冲销2万成本 汇算清缴填哪里
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
拿到发票的时候,直接先做到生产成本吗
对的,是的,是这么做的。
炸材票多,我也先记到生产成本吗?到时候要是成本少,生产成本多,我想不通这个到最后怎么填报表
你好,你当月能用了吗?当月能用了都可以做进去。
当月用不完
借原材料,贷银行存款用多少?借生产成本,贷原材料。
爆破服务费和电费,也计入道原材料吗
你好,这个当月就提供了吧,如果当月提供了,直接做生产成本,借生产成本,贷银行存款。
他们开票一下攒一年开了,爆破服务费比较多,不知道怎么做分录了,我们是一般纳税人。
你好,那你每个月买来的时候知道吗?没有发票也可以做的,不用非得等着发票来的
提供服务的,给你提供了服务,你就可以做账,买来的材料,材料入库了就可以做。
发票没有到的可以暂估。
不知道是多少?是别人租我们的矿,等于说是用我们的资质,开的进项都是我们公司的名称,他们都是一年拿来一次票,中间零零散散哪一点
那他支付呢,也是一年支付一次吗。怎么开销售发票一年开一次
是今年才开始,还没给他们开票,这个月让办开票盘了,之前是根据资源办一个系统开出的票,就跟出库单一样,拉一车矿石,开一张票,我都是根据这个申报的,填的是未开票收入哪,资源办是为了控资源税,怕企业不交,所以让从他们的系统开票,拉一车开一车,我想的是,资源税按吨数交的,资源税都交了。增值税都应该申报,不知道我理解的对不?问其他会计,他们不开发票,不申报增值税,只把资源税交了。
按照销售额或者是销售数量来缴纳的话,就应该申报资源税和增值税的需要一致
最好也给他把发票开出来 你到时候申报的时候也方便。
就是这个月让开发票类,把之前的开出来
你好,那你现在开发票之前,你应该有很多生产成本吧,或者是库存商品结转就可以的。
是的,很多进项
现在不是还在查留底退税这一块类,
那你别认证,需要抵扣的时候,你再认证,抵扣多少认证多少。