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我在4月份已经做了退税勾选并在增值税表二26-28和35栏里提现,因为供应商发票单位开具错误,我这边做了回退并把发票退给了对方,对方12月给我重新开具的,我在12月又重新做了退税勾选,请问我这个月增值税申报表表二中还需要再填写吗?

2023-01-12 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 19:37

你好,是的,需要填写之前的发票,你需要退回,而且你需要在电子税务局里面给他退回的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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