你好,可以的, 没问题
航空运输电子客票行程单计算抵扣进项税额,报税时系统不会带出进项税吧?怎么申报呢?
请问:房开企业 1、收到进项发票:应交税费-待抵扣进项税额,2、符合已签约已齐款就结转收入:应交税费-应交增值税-销项税额(这个销项并不是真正开出发票的税额),申报表里显示的销项税额是在开票系统里的导出的。因为之前一直是预缴增值税,现在进项不够抵要交增值税了,就想问下,这时候待抵扣可不可以直接放到:应交税费-应交增值税-进项税额
老师,请问开票销项税额和进项抵扣进项税额电子税务系统可以带出来吗,报增值税的时候?
老师,税控技术维护费开的电子普通发票,不能抵扣进项吧?申报增值税的时候可以抵增值税税额吗?
开进来的增值税普票进项发票,可以抵扣销项税额吗
【中国农业银行】尊敬的左金鑫,您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为1000000.00元,周期扣款限额为1000000.00元,合约到期日为2035年07月13日。业务编码:2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
要点什么操作呢
增值税申报的流程:月初登录开票软件(税控盘、金税盘或者税务UKey)进行抄税将上月开票数据传输到电子税务局-登录增值税发票综合服务平台认证进项发票-申报客户端进行报税-清卡。 增值税详细操作步骤https://www.bilibili.com/read/cv11336578/
老师,我指的是这里的数据
开票系统要上传,综合平台要勾选
已经勾选和抄税了,但是就没有数据
同学您好,不有确认或数据有延迟,您可与税管员联系确认 税务局和税收管理员名称。
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