嗯嗯,就是那样计算的哈

公司给员工申报工资时,每月5000的扣除和社保公积金金额之前少填了两个月,这样会导致全年的累计扣除数变少了,税多交。在汇算清缴时会自动按照一年60000扣除数计算税费吗?
算一个员工除了工资再发多少年终奖不交个税,他全年工资是48,000,社保和公积金全年累计扣除是10155,那是不是(48,000+X)-10155-60000=0, X=22155,我算的对吗?
假设专项扣除这些全部为0,每月工资加提成奖金合并入工资申报共1.2万,全年工资14.4万,应交个税14.4万✖️ 10%=14400元。一次性年终奖发14.4万,应交个税144000✖️ 10%=14400元,两个个税合计28800元,这样算对吗?综合所得和一次性年终奖是不是分开统计金额来看个税税率?还是加起来总额来看税率呢?
董老师,固定工资的人员把一年的个税算好了?是怎么设置表格公式呢?是把全年应该扣除四险一金、年扣除60000,一次性抵减掉后去按全年累计收入适用税率和扣除数去计算吗? 因为,税前多少工资就每月申报多少,实际发放时也是申报的金额,社保,个税我们承担。然后计算出来这些个税又怎么操作呢?
老师,我们有一个员工4月份入职工资4300,然后7月份拿了奖金35000,现在报个税,他的累计减除费用是20000,社保公积金总数是3853.28,这个月等于缴税850.4,那过两个月累计减除费用达到60000了,这个税不就多缴纳了吗
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?