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请问老师 计提租金:借管理费用一租赁费 贷其他应付款租金,付钱后,借 其他应付款租金 贷银行存款 。 那么票到了。怎么做账务处理呢?

2023-10-14 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-14 11:45

借:应交税费-进项税。贷 管理费用—租赁费

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快账用户8987 追问 2023-10-14 11:46

计提的时候,没有计提税

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快账用户8987 追问 2023-10-14 11:50

还在不在啊

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快账用户8987 追问 2023-10-14 11:51

搞什么?没时间就别回啊

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齐红老师 解答 2023-10-14 11:52

你好同学 我给出的就是没有计提税金的。

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齐红老师 解答 2023-10-14 11:54

例如租金支付1000 借管理费用1000贷银行存款1000。此时没有提税 全然入费用。拿到发票后 税金5。那么冲抵之前的全额费用1000。借进项税5 贷管理费用5。最后实际的管理费用是除税额995

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快账用户8987 追问 2023-10-14 11:56

没有支付没有支付,一开始没有支付也亲可以发票

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快账用户8987 追问 2023-10-14 11:58

租金1.没有支付也没有发票,但是属于这个月的租赁费 2.一个月支付了一半,发票还是没到 3 两个月后发票来了。这三个期间怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2023-10-14 11:58

那把银行存款科目替换成其他应付款就行。其他不变

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齐红老师 解答 2023-10-14 11:59

计提时全额计入费用。收到发票。税金部分冲减费用

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齐红老师 解答 2023-10-14 12:00

收到发票 相当于费用少了。可抵扣税金多了

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快账用户8987 追问 2023-10-14 12:09

如果跨年还很麻烦

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齐红老师 解答 2023-10-14 12:40

跨年的话。也是借:进项税。贷:以前年度损益调整

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借:应交税费-进项税。贷 管理费用—租赁费
2023-10-14
借其他应付款贷管理费用 借管理费用 进项 贷其他应付款
2023-10-14
你好,计提,支付租金是这样处理的 
2020-11-27
是的,就是那样做的哈
2024-11-18
你好,应该是选择第二个某人。
2022-01-03
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