你好,生产经营个人所得税的收入,成本费用,利润总额,是按本年累计数据填写的

宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
如果企业启用ERP,财务记账凭证后面需要附出入库单据吗?
老师,建筑公司里的现场经费,安措费,措施费,间接费用这几个科目如何区分,我看了那个长城建筑的实操课,这几个科目老是分不清
总承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢
年终奖是年底一次性计提还是每月计提?
老师我想问一下查账的问题,公司出现财务状况啦
老师,有个公司准备注销,之前老板借款给公司发工资欠老板9万元,实收资本已经全部缴满,账面没有钱了,如果现在增资15万,之后用这钱还款老板的9万元,剩余的留作经营再经营几个月发工资,这样可行吗?
老师,请问这家公司今年的年报已经填报完了吗
老师,这个印花计算表实际工作中哪里去查找
老师:视同销售不影响总的应纳税所得额? 但是会影响业务招待费、广告费的计算基数,是吗? 自产的作为赠送样品给客户和作为食堂用都是视同销售,是吗? 那个要加上作为计算业务招待费基数,哪个不要?不懂哦
个体不做账,没有计算成本那些,我是帮朋友报一下,他们都只填收入,你的意思按个体增值税本来累计金额填报个税吗
你好,你单位的生产经营个人所得税,是根据利润查账征收吗?
不是查账,是按季度不超过45万,是个体户
你好,不是查账,那是 根据收入核定征收?
对,去年不是增值税免税么,就超过部分全额交个税
我的开票收入总额和个体户增值税申报本年累计金额不一样,增值税数据是电子税务局自动带出来算好的
你好,是 根据收入核定征收,那不需要知道成本,根据本年累计的收入金额 填写申报 就是了
我想问下个税累计金额按实际开出去本年累计为准,还是增值税报表里为准
你好,实际开出去本年累计,和增值税里面应当是一样的啊 根据本年累计的收入金额 填写申报
我们的不一样,增值税报表每月自动带出来数据,跟我本年累计开出去发票金额有出入,我按那个填
你好,是什么情况,导致二者有出入呢?
开票累计是81万多,增值税报表是91万多,不知道为什么
你好,是什么情况,导致二者有出入呢? 麻烦给个正面回复,好 吗
我不知道啊,个体你知道的,每个季度申报系统自动出来数据直接保存申报
而且我只是帮别人报税而已,个体老板问啥也不知道
你好,你提供的情况,你自己都不知道原因,我这边是无法猜测的 正常情况下:实际开出去本年累计,和增值税里面应当是一样的
我不知道原因正常啊,我只是帮朋友报税,问她她不知道
那我按开票本年累计报吧,开票金额是不会错的
你好,正常情况下:实际开出去本年累计,和增值税里面应当是一样的 (是针对这个回复有什么疑问吗)