你好 现在是按照1%的,但是是一个月10万的,不是按照季度的

现在小规模纳税人,开票不超500万免增值税,如果这个月一下开了300万得话,免增值税,那所得税得话,怎么弄
您好,想问一下,现在小规模纳税人每季度开票不超过45万不用缴纳增值税,开具的3%税率的票也都是免税票,那如果超过了45万需要交税么,超过了时候还按免税计算么
老师,小规模纳税人季度不超过3 0万免税,那超过30万是超过部分征税还是什么呀?免税的30万是开普票免税还是普票专票都可以开呢
现在小规模纳税人不是1%,不超过30万免所得税,那如果我开成3%的,怎么交税呢?
老师 我想问一下 小规模纳税人季度开票不能超过30万 那如果超过了怎么处理呢 为什么是按1%的税率开票啊
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
好的,如果我开成3%的,增值税是不是按照3%交,没有超过10万,所得税要不要交?
? 这个是增值税阿,你的企业所得税要看你的成本费用阿
不是,我的意思是我选择按百分之三开票,是不是不能享受不超过10万免税的优惠政策
可以的,这个是在政策中有讲,是可以抵扣的