你好,你这么做账没问题的

老师,你好,我系统出来的现金流量表期末余额比货币资金余额少11.71,我看了这个金额是我做的分录收到银行结息,借,银行存款,贷财务费用负数,这个对不对呢,不对请老师指点一下
老师好!刚入职的新会计,发现一笔帐。 请老师帮忙看下是否正确,老人服务中心收到服务费。 五月收六月费用 借:银行存款 4000 贷:预收账款 4000 六月确认收入 借:预收账款4000 贷:服务费收入4000 然后六月中旬老人退住了,原会计做的账是 贷:服务费收入-4000 贷:预收账款4000 借:预收账款2400 贷:服务收入2400 感觉是做错了,请老师帮忙看下
老师,我想请问下,公司收到一笔承兑,然后通过网商银行贴现,再转到公账上面,请问我该怎么做会计分录才能核算到网商银行账户。我现在是这么做的,借:银行存款,借:财务费用贴现利息,贷:应收票据,但是这笔会计分录只核算到了银行账户和应收票据,网商银行的核算不到
老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
老师 请问一下 银行入息 上一个会计做账 借 银行存款 190.88 贷 财务费用-汇兑损益190.88 (我搜百度说 损益类科目 记账系统做账的时候 金额不在贷方体现 正确的应该是 借银行存款190.88 借财务费用-190.88) 老师 那之前那一笔分录 怎么更正??
能原材料到库存商品,然后库存商品到主营业务成本不?
小企业会计制度,无法支付的其他应付款应该怎么做会计凭证?
老师,我们是一家餐饮个体户。我想变更法人。平常有申报工资薪金所得。但是还没到报税期,无法申报工资薪金。我想问一下,个体户变更法人在税务上必须申报完工资薪金所得才行吗?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
老师 这个合计数可以是负数??
对的,当然可以是负数的