借以前年度损银调整贷银行 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整
老师,12月份发生的费用,但是在2022年1月份收到1月份的费用发票,应该计入12月份还是1月份
上一个会计记账的时候12月份没有发票直接计入费用了,但是1月才开的票,我1月建账的时候怎么做账呢,12月应该是预付才对
12月的发票,12月费用没有计提,发票开的也是12月,1月份拿来,该怎么入账
老师,有一张6千多的固定资产,发票是1月份,12月才拿来报销,可以12月入账,明年1月计提吗
杭州,房产中介公司,1月来拿12月的工资,发票是个人代开的发票,开票日期是1月,可以做进12月的成本吗? 12月采用计提成本操作,次年1月账上收票撤销计提,再入成本 但是这个工资真实属于24年,发在12月工资里,也是代扣20%的,发票却是25年1月的 发票年份和代扣个税年份不一致,没有关系吗
个体户收到消息日报表后会计咋做分录?
会计学堂老师,考点汇编 税收优惠,有没有电子版
老师你好,会计交接的时候工商年检是不是联络员也得知道是谁啊
物业公司7月收到商户交来7—9月的物业费9000元,7月未开发票,8月开票给租户。7月做账时,不确认收入,而是贷记“预收账款”对吧?这个9000元需要计提“销项税额”吗?
老师,税务局如何稽查企业为员工发工资是否合理?
出口业务,未申请退税,税务局让报无票收入是为什么
老师,老板问我,是否可以给股东发工资
老师,预收账款不体现在利润表当中吗,一直挂着预收会影响收入确认吗?
老师,二手车销售3万元,怎么入账
老师,您好,我有一个客户,是开餐饮的公司,经常要开零星采购食材,单价都在500元以下,要开白条的话,具体要写一些什么内容呢?
有进项税的情况下,借:以前年度损益 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款
可以的,可以这么做的。
如果12计提的情况下,借:费用 贷:其他应付款~预提费用 可以么
你好可以的 可以的 可以
票到了,原来计提的应该怎么做
借其他应付款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 应交税费、待认证 贷银行存款。
直接,借:其他应付款-预提费用 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款可以不
你好可以的可以的