借以前年度损银调整贷银行 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整

老师,12月份发生的费用,但是在2022年1月份收到1月份的费用发票,应该计入12月份还是1月份
上一个会计记账的时候12月份没有发票直接计入费用了,但是1月才开的票,我1月建账的时候怎么做账呢,12月应该是预付才对
12月的发票,12月费用没有计提,发票开的也是12月,1月份拿来,该怎么入账
有个问题,12月有一笔费用但是1月份才拿到发票,可以在12月份先入账吗
老师,有一张6千多的固定资产,发票是1月份,12月才拿来报销,可以12月入账,明年1月计提吗
高会考试,选项题目20分,是行政十一章和哪章
就是打个比方建筑公司打了四万块钱给我,当时我给的我同事的账号,结果建筑公司就每个月报4950的税,连续十个月。产生了49500的个人所得税要交,加上我同事自己的工资75000,他自己的专项扣除刚好可以抵掉他自己的75000,年度结算的时候就要交1899的税钱。这个有办法解决的吗?
老师,公司管理人员要对外,提供的年度报表是资产负债表和利润表都要给他吗?
老师,请问一下,3月份开具的出口发票但是在4月份报关的,那3月份申报的时候可以不填写这部分金额在4月份的时候一起填写申报吗?
你好老师,我们公司购进的产品假如是100元成本,我们送了市场销售人员10套,这个结转收入是不是按每套100元报收入,成本也按100元
一般纳税人建筑公司,我是内账会计,我们有个A项目是陈某挂靠的,A项目购材料给我们公司开进项发票,我们公户给供材料放转款,这个款是由陈某转我们老板,然后我们公户才付的,这个账我怎样才能做平呢 我做的: 借:其他应付款-我们老板500 贷:其他应收款-陈某500 借:应付账款-**材料公司500 贷:银行存款500 我这样做了以后其他应付款-我们老板借方就有500元挂账,其他应收款-陈某贷方也多了500元挂账,这又怎么平账呢
老师,农民专业合作社成员出资到公户,怎么做分录?用什么科目
老师, 你好,外贸企业没有设置外币账户有风险吗?调汇是根据出口当月 汇率和收汇当天计算的汇兑差额。
个体户开专票是几个点?
我们老板想要考虑如果亚马逊运营不做了,这个海外的货的成本这块求这个盈亏平衡点,这个怎么算
有进项税的情况下,借:以前年度损益 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款
可以的,可以这么做的。
如果12计提的情况下,借:费用 贷:其他应付款~预提费用 可以么
你好可以的 可以的 可以
票到了,原来计提的应该怎么做
借其他应付款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 应交税费、待认证 贷银行存款。
直接,借:其他应付款-预提费用 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款可以不
你好可以的可以的