你好,暂估和发票是一致的吗?
老师,比如11月我支付11月的水电费600,以及办公室租金5000,但是呢,发票没有到,12月的时候发票才到(发票也是12月开的), 请问11月12月我该怎么做账呢
上一个会计记账的时候12月份没有发票直接计入费用了,但是1月才开的票,我1月建账的时候怎么做账呢,12月应该是预付才对
去年11月份有个5180的收入没做 原因是当时这张票有误 12月份的时候我开了红字信息表但是没开负数发票 所以那比收入没入账 今年1月份的时候把这个这个增值税交了 。今年3月份的时候才开的负数发票 现在我账面上因为这比业务账不平了 怎么办?
老师请问12月份扣的电话费,一月份发票才过来发票,发票日期今天。 请问12月份做账的时候是做预付账款,还是直接把一月份开的这个发票放到12月份的凭证里?
12月的费用,当时发票没开进来,做了预提, 发票是23年1月2月才开进来 账上怎么处理 1.发票补在12月的预提分录后面吗?2.还是直接做在1月 2月 那借方会计科目用哪一个 小企业会计准则
如果一致的话,你收到了发票,直接把它放到12月份的凭证里面就行。
是,但是那是1月才开的票呢
不应该已收到发票确认当月收入吗
这不是你支付的吗 怎么又是收入啦?
实际提供服务是在几月份企业根据权责发生制做账,不看你的发票。
付款的时候没有发票应该挂预付账款,有发票才充预付确认费用,12月付的应该先挂预付
她直接计入费用了,这种情况怎么弄,1月收到了发票
借应付账款贷利润分配未分配利润, 借利润分配贷应付账款。
做的没有问题,如果12月份发生的没有发票也可以做。