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老师,跨年的附加税多计提了,现在该如何冲销?如何做分录,快帐的小企业会计准则新增不了以前年度损益,麻烦老师告知如何做分录

2023-01-13 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 22:17

借应交税费附加税 贷利润分配未分配利润

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快账用户3904 追问 2023-01-13 22:20

我是这样做的,那我的科目余额表,应交税费附加税贷方怎么是负数啊

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齐红老师 解答 2023-01-13 22:23

借方余额的意你看下那个科目的

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快账用户3904 追问 2023-01-13 22:27

老师说的我没明白,麻烦说详细点

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齐红老师 解答 2023-01-13 22:58

贷方负数就是借方 你少做了计提

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借应交税费附加税 贷利润分配未分配利润
2023-01-13
你好,去年多计提了一个印花税,你之前计提的分录是?  (正常情况下,印花税是不需要计提的)
2022-06-24
你好 借利润分配-未分配利润37.15+3.97 贷应交税费-应交增值税37.15 应交税费-应交城建税等3.97 借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税 贷银行存款
2022-06-06
借银行 贷应交税费应交企业所得税 借应交税费应交企业所得税 贷利润分配未分配利润
2024-09-30
你好,小企也可以准则,它不设置以前年度损益调整,它可以用利润分配,未分配利润不用修改的也可以做到今年 和以前年度损益调整一样用,只不过是他用一前年度损益跳转代替了你这个利润分配未分配利润
2023-04-13
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