同学,你好 最好反结账,重新入账

老师,12月份工资少计提了,已经结账如何调整?
老师,如果去年12月多计提了当月工资,已结转损益,今年1月没发放那么多,多出来的部分,要不要调整?如何做账调整
去年12月工资计提少了,今年如何调整
去年12月份的应收账款多记了,已经结账了,一月份如何去调整,分录怎么写
老师好,12月份的工资少计提了1.5元,不是12月份的费用吗?已经报税了,在账上怎么调呢? 谢谢
为什么一个按照公允价一个按照协议价?
取得了其他咨询服务发票,记账记管理费用咨询费还是管理费用服务费合适
销售部出差参加展会,在展台上准备了零食饮料招待客户,这个费用可以记入展会费吗
上个月给甲方开的票,异地的税也交了,外管证也反馈了,还能红冲重开吗
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理