您好,专票交税填1行,普票免税填10行你参考一下这里超45万填12行https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
我想问一下,我的增值税,交了291.22,我在这个月的季度申报城市维护建设税的时候,在一般增值税那一栏填291.22 然后,点击提交申报,他说我291.22大于主税中应补退税额(0)是什么意思为什么不能通过?
老师好!个体工商户申报在第二栏核定销售额有数9935.48是系统里自带的数据删除不了,在11栏未达起征点填299413.92,带出来个税报表就是309349.37,这样就多交税了,应该个税报表是299413.92,请问老师增值税报表第二栏数据怎么删除
老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
我填增值税申报表的时候,把销售金额填上去,提交下会弹出一个对话框,10栏+11栏≤起征点0,提交不了,这是什么问题?