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老师,我们单位12月份物业费15000,但是开票开到了2023年1月份,但是我想把这个费用计提到12月,缩减我们的成本,怎么做分录

2023-01-14 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-14 11:20

同学你好,应该计提到22年,借成本费用 贷应付账款-暂估款

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快账用户5586 追问 2023-01-14 11:22

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-14 11:25

客气了,如满意,可以五星评价哈,谢谢!

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快账用户5586 追问 2023-01-14 11:27

但是我应付账款有这个单位,如果暂估到时候真正拿到发票并支付款项的时候还走我原来这个单位的科目,还是我得新建一个同单位的科目

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齐红老师 解答 2023-01-14 11:29

暂估时: 借成本费用 贷应付账款-暂估款-供应商 付款时: 借:应付账款-暂估款-供应商   贷:应付账款-供应商

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同学你好,应该计提到22年,借成本费用 贷应付账款-暂估款
2023-01-14
你好;  你这样补; 你会有很多问题的; 个税申报和社保都要 处理; 还要修改之前的申报表和报表的 
2023-03-24
税务局不查的话没有关系 因为你不符合权责发生制。
2024-02-19
您好,借;费用 贷:其他应付款/应付账款-暂估
2021-01-02
你好,运费别人1月份开票,这样是不可以计入12月份的成本核算的 
2020-12-22
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