同学,你好 专票看不出来的,只能看全部的发票 应交税费-应交增值税(看增值税的)
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
老师,我们明细账或者余额表中的哪个科目可以看出专票开了哪些主营业收入,哪些科目可以看出这一年总共交了多少增值税和附加税呀
09:27问答详情23:56:24后或5次对话后问题结束你好,民间非营利组织,要看当年的税收,看资产负债表或者利润表哪里呀?是当年交了多少税吗?我们每月报税只报增值税,企业所得税,个税娜娜呢52023-01-3109:23发布17次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,你有科目余额表吗?看科目余额表的应交税费、借方发生额合计。2023-01-3109:24是小规模,给员工报的个税也算吗?
老师,对方公司本业作废一张重复开具专票,去年我已经抵扣了,那我现在是入账:借:主营成本(红字) 应交税费—增值税进项(红字) 贷:应付账款 (红字),就可以了吗? 要通过进项转出这个明细科目吗?
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
哦哦哦,那老师附加税呢?哪个科目看
应交税费——应交城建税 应交税费-------应交教育附加
好的好的谢谢谢谢
不客气,祝工作顺利!