您好,那您红字冲回错误分录

记账凭证,我开始做的分录是 借 应交税费,应交增值税,转出未交增值税 1000 贷 应交税费,未交增值税 1000 因为发现数据错了,更改为 借 应交税费,应交增值税,转出未交增值税 800 贷 应交税费,未交增值税 800 这样的话,影响资产负债表和利润表吗?
同一笔税费减免记错账,应交增值税和未交增值税都计入了,怎么做分录更正?
小规模纳税人,发生收入分录按发票金额做借应收账款贷营业收入贷应交税费-未交增值税,报税时增值税免税,做借应交税费+未交增值税,贷营业外收入。 可以吗?错的话正确应该怎么做?
税已经交给税局了。现在错误分录借方负数,就又增加了应交增值税:错误分录:借应交税费—已交税金 -30 但是不应该减少已交税金,而是减少应交增值税。现在更正的分录要怎么做,已交税金才能加回来30,减少应交增值税30。
7.8.9月份没有增值税加计抵减,后来这个月审批下来了,更正了增值税加计抵减,那我增值税要反结账到7.8.9月份,然后更正吗?,多交的钱也申请了退税。分录是怎么样的?多计提多交了,退的是加计抵减的钱 之前分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税174128.57 贷:应交税费-未交增值税174128.57 更正了应退10519.19,这个是加计抵减的钱 我在7月份加一个分录,还是直接更正分录啊? 借 应交税费-未交增值税10519.19 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税10519.19 还是直接更正分录啊 借银行存款10519.19 贷未交增值税10519.19
小规模,30万免税的,普票开一个点的条文文件发一下!
平台推送税务局的数据包括美团,饿了吗?京东,小程序吗?
老师好,从净利润调整成经营活动现金流量静额,为什么财务费用要加,利息收益要减
乙方独立核算,自负盈亏,每个年度乙方向甲方支付净利润 的20%作为甲方收益,乙方每年上缴甲方收益最低100 万元(大写:人 ⺠币壹佰万元整) 。其他利润用于乙方团队和公司发展。 甲方是乙方的大股东,乙方没有收入的情况下,甲方需要开具发票给乙方吗?
公司出售一辆之前直接入账管理费用的车辆给自然人,会计分录怎么做
老师,桌面上的文件,放哪个盘吗?还是咋样好?
电子税务局发票增额申请理由怎么写?
2024年跟2025年买的进口刀头没有入库,入在2026.3月份可以吗?有影响吗金额72万
老师您好,个体户有实收资本科目吗?老板钱转进公户备注什么?
老师您好,2024年至今公司私发工资和隐瞒收入。的税如何补足,我作为法人发现有部分工资是私人微信发放的,但是我也不知情,现在承认错误需要立刻清算补足?但是现在税务是没有问题的,如果更正以前年度的,除了涉及工作量大之外,还会有什么麻烦或风险?
我知道要红冲,我的意思是我怎么做才能平账,我不会分录
您好,正确分录,借应交税费应交增值税(减免税款)贷其他收益,然后看原余额,是借方还是贷方
老师,是补记了一条已交税的分录,但借方记到了未交增值税,现在未交增值税不平了,怎么才能调平
您好,先把错误分录红字冲回,2借应交税费应交增值税(减免税款)贷其他收益,然后看原余额,根据是借方还是贷方再做分录
老师,这个不是减免的税费,就是实缴的
您好,缴费,借应交税费未交增值税贷银行存款
老师,我原分录就是这样做的 ,导致未交税增加
您好,那您同一笔税费减免记错账,应交增值税和未交增值税都计入了,麻烦把业务具体说下,说全部
老师,是这样的,有一笔税金后期补计入账,借未交增值税300,贷银存,现在未交税期末多了300,调不平
您好,明白,那您为什么需要缴纳300,肯定还有其他分录,对应业务是?
老师,减免税金在资产表里显示负数,对吗?
您好,是冲减应交税费
那应该怎么冲减税费
您好,补缴税费应当是以前少计提,所以您应当找到多确认进项税或少确认增值税销项税的发票或业务