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同一笔税费减免记错账,应交增值税和未交增值税都计入了,怎么做分录更正?

2023-01-14 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-14 17:44

您好,那您红字冲回错误分录

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快账用户3648 追问 2023-01-14 17:46

我知道要红冲,我的意思是我怎么做才能平账,我不会分录

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齐红老师 解答 2023-01-14 17:48

您好,正确分录,借应交税费应交增值税(减免税款)贷其他收益,然后看原余额,是借方还是贷方

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快账用户3648 追问 2023-01-14 18:27

老师,是补记了一条已交税的分录,但借方记到了未交增值税,现在未交增值税不平了,怎么才能调平

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齐红老师 解答 2023-01-14 18:44

您好,先把错误分录红字冲回,2借应交税费应交增值税(减免税款)贷其他收益,然后看原余额,根据是借方还是贷方再做分录

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快账用户3648 追问 2023-01-14 18:51

老师,这个不是减免的税费,就是实缴的

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齐红老师 解答 2023-01-14 19:28

您好,缴费,借应交税费未交增值税贷银行存款

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快账用户3648 追问 2023-01-14 19:35

老师,我原分录就是这样做的 ,导致未交税增加

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齐红老师 解答 2023-01-14 20:02

您好,那您同一笔税费减免记错账,应交增值税和未交增值税都计入了,麻烦把业务具体说下,说全部

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快账用户3648 追问 2023-01-14 20:05

老师,是这样的,有一笔税金后期补计入账,借未交增值税300,贷银存,现在未交税期末多了300,调不平

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齐红老师 解答 2023-01-14 20:05

您好,明白,那您为什么需要缴纳300,肯定还有其他分录,对应业务是?

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快账用户3648 追问 2023-01-14 20:31

老师,减免税金在资产表里显示负数,对吗?

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齐红老师 解答 2023-01-14 22:11

您好,是冲减应交税费

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快账用户3648 追问 2023-01-14 22:15

那应该怎么冲减税费

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齐红老师 解答 2023-01-14 22:42

您好,补缴税费应当是以前少计提,所以您应当找到多确认进项税或少确认增值税销项税的发票或业务

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您好,那您红字冲回错误分录
2023-01-14
同学你好 这个跨年补计提是会影响利润的
2022-07-01
 您好,您好,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 贷:应交税费-未交增值税 10 交税时 借:应交税费-未交增值税 10   应交税费-简易计税  5 贷:银行   15
2025-01-14
你好 不需要反结账到7月份,因为你7月份的账现在已经结账了。在审批下来的时候做更正分录就行
2024-11-17
同学你好,先做一下分录,借:应交税费—已交税金 30,贷:相关科目,30。相当于红冲原来的分录,再做借:应交税费—已交税金 30,贷:银行存款等科目,30。再做,借:应交税费-未交(应交)增值税,30,贷:应交税费—已交税金 30。
2024-02-29
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