尊敬的学员您好!12月之前没有收入,只有管理费用和财务费用吗?如果是这样数据就是没问题的

老师,去年的无形资产忘记摊销,今年10月份做摊销做错了,没有区分去年和今年,现在11月账里做调整,老师麻烦看看我调整的对吗?为什么最后管理费用是负数,这样在利润表里显示出来对吗?
老师,麻烦您替我看下,这个怎么回事?账做的没有错,为什么报表会呈现出这样的数据呢?用的是金蝶kis专业版
师请看附件照片 因为是新注册刚成立的公司,金蝶kis-专业版-v16我建了会计科目,然后录入了凭证,现在想要结账,是过账-结转损益-过账-财务期末结账这个流程吧?我现在选择过账就出现了如图的提示,说没有初始化,然后点击后面出现这个提示,不明白怎么回事了!
老师请看附件照片 因为是新注册刚成立的公司,金蝶kis-专业版-v16我建了会计科目,然后录入了凭证,现在想要结账,是过账-结转损益-过账-财务期末结账这个流程吧?我现在选择过账就出现了如图的提示,说没有初始化,然后点击后面出现这个提示,不明白怎么回事了!
您好老师 系统是金蝶kis专业版v16.,我启用固定资产模块,已经生成凭证,现在固定资产和总账对账,显示不出来总账里面的数据呢,请老师看看附件图片是怎么回事呢?
老师,怎么下载往年的按照顺序排列的申报表
请教一下我公司是2025年1月设立开业的,2026年2月法人变更,企业基本信息本年度是否发生股东股权转让填什么(工商年报)?
是我们支付给别人的房租,清洁费,没有发票,纳税调增填那个表那一栏呢
客户欠公司的应收款,通过诉讼,最后通过法院强制执行回来,同步还执行回逾期支付的利息,请问这个利息部分需要开发票给客户吗?
老师,我们现在要注销,之前公司对公支付付的货款,现在供应商开不出发票了,挂的是应付账款科目,余额为负数,这个要怎么调整呢?
企业所得税汇算清缴预缴的税款275.29,本年度有亏损,还有以前年度亏损,不想退税,怎么调?
做长期待摊费用,可以在哪里查看还剩多久月份需要摊销
1:获得保险公司的理赔 汇算清缴填哪个表哪个行。2:本来要付20块钱给供货商。出纳少打了2块钱。然后供货商不要2块钱了。同事2块钱进营业外收入3.获得政府提升规模奖励1000块营业外收入, 这3个都分汇算清缴哪个表哪行
请问老师账上职工薪酬贷方金额是390000,借方累计数是523000,个税申报系统397000元,申报所得税四季度的职工薪酬计入成本费用的职工薪酬金额和实际支付给职工薪酬分别填写哪个数?
老师,南京那边分公司收到通知(苏税发〔2026〕3号)及配套征管要求,核心是个税、社保、工资数据强制统一、系统自动比对、违规从严管控 一、核心要求:三数据必须一致 社保基数:以职工2025年月平均工资为依据(含基本工资、奖金、津贴、补贴、加班费等全部货币性收入)。 个税申报工资:必须与社保缴费工资完全一致,个税扣缴端已升级,自动比对“三险一金”扣除与社保实缴数据。 明显不符 → 触发风险提示 严重不符 → 直接阻断申报 二、社保基数上下限(2026年暂执行) 下限:4952元/月 上限:24762元/月 工资<下限 → 按下限缴 工资>上限 → 按上限缴 工资在区间内 → 按实际工资缴(严禁一律按最低基数缴) 需要在2026-05-25前更正并申报 请问南京是做到所有企业都跟实际工资一致了吗?一般都是怎么做的呢?
是的,11月份就只有管理费用和财务费用。11月份才注册的新公司
我是说,为什么收入会显示负数呢?应该是正数呢
这个该怎么把报表的格式调下呢
那你是凭证有做过退货吗?如果有退货,需要做红冲,不能做相反的分录。 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税金—应交增值税(销项税)(红字) 如果不是这个原因您需要咨询软件客服。
没有退货呢。所以很奇怪
那您咨询一下客服,是不是这个报表本身有问题呢
如果凭证本身没问题,看看是不是有某些凭证没有审核记账?结转损益有误?