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汽车公司销售货物开发票,挂账应收账款,后面钱到账下账应收账款,后来对方又让作废发票,作废的发票怎么记账,金额怎么写

2023-01-14 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-14 20:34

你好,作废的不需要做账的,你是红冲的还是直接作废?

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快账用户8850 追问 2023-01-14 20:35

汽车公司销售货物开发票,挂账应收账款,后面钱到账下账应收账款,后来对方又让红冲发票,红冲的发票怎么记账,金额怎么写

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齐红老师 解答 2023-01-14 20:37

借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费、应交增值税销项负数 借库存商品,借主营业务成本负数 这个就是你发票上面的金额,税额,应收账款就是价税合计。

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你好,作废的不需要做账的,你是红冲的还是直接作废?
2023-01-14
借:银行存款(负数) 贷:主营业务收入(负) 应交税费(负)
2023-01-14
你好    那你就挂往来科目对冲就行了。  是的。 比如 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 发生费用 :借销售费用或者管理费用- 营销服务费 贷应收账款   
2021-07-05
你好同学,那你这样,因为你这个车也不在你名下,所以说你一开始付钱的时候,你可以借其他应付款,贷银行存款。
2022-05-27
没有收到钱 借应收账款贷主营业务收入应交税费
2019-07-31
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