你好 借:预付账款 贷:银行存款 等到次月 借:财务费用 增值税 贷:预付账款
老师您好!银行手续费我是当月开票,次月拿发票(专票)的。但是银行手续费的回单在当月是做了凭证。那么我次月拿到发票抵扣时,怎么做分录呢?
老师,请问银行扣手续费时都是当时就扣了,但发票一个季度才开一次,请问我应该怎么做账呢?
老师,现在银行手续费都有发票了吗?银行手续费的发票是可以税前扣除的吗?假如3月入账银行手续费的时候计入的财务费用-手续费,到4月份的时候银行才把3月份银行手续费的发票开过来,那这边4月份财务收到3月银行手续费的发票,该怎么入账?
老师 我们银行的手续费 后期才开回来发票 我要怎么记账呢 借财务费用 贷银行存款 后期回来票 都不知道咋办
老师,我们银行手续费的发票,都是日期次月才给,那这样,会计分录应该怎么记呢
请问下老师,我需要设立一个执照,经营范围是这些。那我刚也表述写农业还是种植业
老师我想学一下实操报税和财务报表
房建企业的管理费用 按什么比例计提,具体费用的占比是多少 请老师们指教
老师你好,贸易行业,此前计算成本时用高成本价,高收入;后面收入减少了,但产品成本按加权平均,结转的成本价会偏高,这种情况怎么冲减成本?
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
老师帮忙指导一下本题分录,谢谢啦
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?