你好,不用重新结转成本的

老师您好,我想问下如果业务发生在2021年,但没有来发票,2022年来发票,发生在汇算清缴之前,2021年计提分录借费用贷其他应付。那来票以后冲减以前分录,再重新做在2022年的费用分录是吗
老师 我们公司2021年费用发票没有及时入账,然后我这边计提了费用 ,并结转了 ,马上汇算清缴 这个费用要反结账到2021.12凭证重新入账,还是在2022年凭证红冲计提费用,重新入这些2021年费用发票?
老师,我2021年计提的费用,发票2022年回来的,我只要做红字分录冲出去年计提的费用,然后做正确的会计分录,去年的营业利润是亏损的,有没有影响啊。
老师2021年计提费用,2022年取得费用发票,我红字冲出2021年,重新录入了,2021年结转成本,我还用把2021年的成本冲出重新结转吗
老师我冲出2021年计提的费用,2022年发票回来我重新录入后,发现费用科目余额在贷方,怎么做账务处理呀
公司有小程序,小程序结算单金额和手续费合计2万,财付通提现到公户8万,可以直接按照8万确认收入吗,如果按八万确认收入吗,怎么做分录,小程序结算单分录怎么做
请问老师,老板买一台手机11999元,开了普票回来,能入账吗?
消防证到那个学校考,需要那些手续。
老师,借应付账款11994.1元,贷应收票据11994.1元,我做账时才发现25年11月份的应付账款金额要写5850元才对,怎么更正这笔分录
印花税和所得税费用可以归为管理费用/税费吗
老师你好,加工费入什么科目
请问老师,取得滴滴发票和地铁发票电子普票,需要列明旅客信息么?
出口货物因为进项开不进来,如何处理?
现在还可以留抵欠税吗?怎么有的说可以,有的说不行,然后1月的我目前欠着,2月也打算欠,4月来进票,4月再申请抵,那么2月的税,我能正常报上吗
@董孝彬老师,别的老师别回答