你好,你可以根据科目余额来核对明细账这些的呢

老师,我看金蝶软件里科目余额表里的待认证进项税额本年累计发生额借方贷方余额相等,在期末余额没有了,那这个税额还能本月抵扣吗
老师财务软件结账前,查哪些可以看出有没有记错帐安全,自查查什么啊?科目余额表?
老师月末看账有没有记错,在财务软件中应该看哪里呢,科目余额表吗?
老师你好,金蝶软件做账,有反结账1月份的,修改凭证,结账后看科目余额表,为什么1月利润分配的科目里没有金额呢?
老师好!老师麻烦您帮我看看,我们新换财务软件,左边是原初始数据,右边是新财务软件的录入数据,反方向用负数表示,科目也没录错,但是余额不一样,老师是哪里出问题
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师我新手,年末资产负债表不平怎么办吧?
你好,不平就要根据银行存款,应收应付,费用这些去核对的呢。拿科目余额表对应核对
那存货那怎么办啊,增值税的进项和销项也没结转
存货有库存商品模块的话,需要把存货结转和库存商品核对