你好!是的,可以零申报资金账本印花税

老师,实收资本的印花税,账簿资金的,是今年申报缴纳上一年的,还是说,印花税发生了按次申报交
老师好,实收资本印花税按年缴纳的,如果上年没有新缴纳的印花税是不申报还是零申报?
老师好!印花税:1)销售的未开票收入需要缴纳印花税吗? 2)如现在申报,12月的数据还没有出来,时间节点是? 3)印花税是按年申报,还是按次的呀?
老师,公司的实收资本已经在之前申报缴纳过印花税,23年也没有新增的实收资本的情况下。23年的营业账簿印花税是不是只要零申报就可以了
你好! 请问注册资本的实收资本如果是2022年实缴了500万,在2023年年初申报缴纳印花税,那么在2023年还需要再次申报缴纳印花税吗?
老师,汇算清缴原值比对异常,原值小,税务局的大,该如何处理
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
你好老师,请问广东个体户,工商管理公示时,打开广东省的网站,输入企业税号后显示公司不存在是什么原因呢?
老师,请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬,2025年计提数是20万,实际发放数是15万,账载金额填20万,实际金额填15万吗
老师,主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别?
老师,当时普票的税点100元,已经做到了营业外收入里,那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中,这个100应该填到哪个栏次呢
老师 财务报表报送(年报)的时候如何在快账系统里面导数据,分别怎么选?
老师,内账客户欠款放其他应收款有问题吗,前面会计一直挂的这个科目
老师,1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05(实际就给员工发了536.05元) 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元,是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的,全部都由员工承担的,相当于公司只是挂个名。, 3、那我这个分录是不是做错了啊?需要更正25年分录吗?咋更正? 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67,那是不是申报错了啊?怎么更正申报,还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少
老师,请问下增值税没有按时缴纳,产生的滞纳金,在企业所得税汇算清缴的时候,计入哪个栏次