你好 1)销售的未开票收入,是需要缴纳印花税的 2)如现在申报,12月的数据还没有出来,时间节点是15日之前 3)印花税通常是按月申报

老师,我司是一般纳税人,地方税局发了一个公告:“印花税政策提醒:根据上级工作部署,自2022年3月起,我局对印花税取消事前核定征收方式,请相关纳税人按规定完善《印花税应税凭证登记簿》制度,据实申报印花税。” 我之前印花税是按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳“购销合同”的印花税, 现在我还是像之前一样按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳印花税吗? 还有这个(印花税应税凭证登记簿)是什么?
老师,请问下,现在印花税取消了税种认定,那我小规模公司按季度申报的收入,在每个月报税期的时候还需要按次申报印花税吗还是等到季报的时候一次性报了
请问老师,我这边是小规模纳税人,今年我都没有申报过印花税。也没有核定,现在是按次还是按年申报的?我该怎么报?是填今年1月到12月的收入来申报吗?
老师好!印花税:1)销售的未开票收入需要缴纳印花税吗? 2)如现在申报,12月的数据还没有出来,时间节点是? 3)印花税是按年申报,还是按次的呀?
老师,请问一下24年1月份签订的合同,印花税是按次申报的,合同才交给财务室,那么我现在按次申报印花税的时候,时间是不是得填2月,如果按照合同填1月的话是不是会有滞纳金
老师,现在吧,小规模那个4月份账有一些客户付了钱,但是没有对好明细,因为他那个客户的名字比较多,也没也没法做预收款,因为这个事呢,我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
销售折让的协议怎么写,开发票附在后面当附件,有模板吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
那如果有一年都还没申报,在12月的税期中汇总所有的销项及进税申报,这样可以吗?
你好,正规来说,当然是不可以这样的
之前没有申报现在是只能汇总申报了吧
你好,之前没有申报,应当按所属期补做申报才是的
企业税种没有印花税呢?怎么申报呀?
你好,需要先去税局做印花税税种的认定,然后按期申报。